你好 1,借:在建工程800 000%2B48000,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)136 000,??貸:銀行存款?136 000%2B800 000%2B48000 2,借:在建工程 52 000%2B100 000,貸:原材料?100 000,應付職工薪酬?52 000 3,借:固定資產(chǎn)52 000%2B100 000,貸:在建工程?800 000%2B48000%2B52 000%2B100 000 ?4 ) 采用年限平均法計算該設備各年折舊額=(800 000%2B48000%2B52 000%2B100 000—4000)/5
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權責發(fā)生制當月記賬,相關發(fā)票及附件資料就放當期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當月開支未能當月支付的,跨月的,會計憑證又需要當月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設備業(yè)務 安排人員維護的工資計入管理費用還是結轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
1.張山因出差向財務部門借款2 000元,財務部門支付現(xiàn)金,( 1 )根據(jù)借款單編制會計分錄。張山出差回來,報銷差旅費2200元,財務部門根據(jù)其交來的有關單據(jù),審核無誤后,沖銷其先借支的2000元,支付現(xiàn)金200元,( 2 )根據(jù)有關單據(jù)編制會計分錄。 2.甲公司向乙公司采購材料5 000千克,每千克價格為12元,所需支付的價款總計60 000元。按照合同規(guī)定向乙公司預付價款的50%,驗收貨物后補付其余款項, ( 1 )為該業(yè)務編制會計分錄。 收到乙公司發(fā)來的5 000千克材料,驗收無誤,增值稅專用發(fā)票上記載的價款為60 000元,增值稅稅額為8 500元,以銀行存款補付所欠款項38 500元
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
甲公司向乙公司采購材料5 000千克,每千克價格為12元,所需支付的價款總計60 000元。按照合同規(guī)定向乙公司預付價款的50%,驗收貨物后補付其余款項, ( 1 )為該業(yè)務編制會計分錄。 收到乙公司發(fā)來的5 000千克材料,驗收無誤,增值稅專用發(fā)票上記載的價款為60 000元,增值稅稅額為8 500元,以銀行存款補付所欠款項38 500元,( 2 )甲公司應編制的會計分錄。
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。 之前的固定資產(chǎn)問題已經(jīng)回復了,這個是材料采購,完全不相關
老師 你能把數(shù)算出來么
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。