你好,開票跟你公司繳納所得稅沒關(guān)系,建議按照結(jié)算金額扣掉以前年度該項(xiàng)目確認(rèn)的營(yíng)收和成本,差額確認(rèn)營(yíng)收成本,繳納企業(yè)所得稅就可以了
請(qǐng)問老師,十年前的施工項(xiàng)目,業(yè)主方當(dāng)時(shí)以預(yù)付款方式支付了大部分工程款,并代扣代繳了營(yíng)業(yè)稅及附加稅,成本也已計(jì)入當(dāng)年賬務(wù)處理,現(xiàn)在項(xiàng)目才審計(jì)結(jié)算完,需要一次性開具所有工程款發(fā)票給業(yè)主結(jié)算尾款,請(qǐng)問所得稅該如何處理呢?
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬(wàn)貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對(duì)應(yīng)做入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目?jī)?nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后,稅務(wù)局說(shuō)供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬(wàn)元從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來(lái)。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬(wàn),現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請(qǐng)問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 貸:銀行存款 7萬(wàn) 2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 3.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -7萬(wàn)
請(qǐng)問老師,我們安裝業(yè),以前是交營(yíng)業(yè)稅,收到的安裝收入(當(dāng)時(shí)全部進(jìn)入預(yù)收賬款),全部交了營(yíng)業(yè)稅及附加,到了年底根據(jù)工程完工率,結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納企業(yè)所得稅。 后來(lái)營(yíng)改增之后,剩下的未結(jié)轉(zhuǎn)收入部分,就一直沒有處理。營(yíng)改增之后,收到的安裝收入還是進(jìn)入預(yù)收賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納增值稅。 現(xiàn)在想請(qǐng)問老師,慢慢累計(jì)下來(lái),已交營(yíng)業(yè)稅,未結(jié)轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么合理處理?
我們經(jīng)營(yíng)景區(qū),請(qǐng)問景區(qū)里邊的春節(jié)亮化,工程建設(shè)時(shí)期十來(lái)天,工程早已完工,但合同約定款項(xiàng)在一年內(nèi)按百分比分期支付。首期的開具發(fā)票并已入成本。其他的部分要怎么辦呢?不處理等日后開發(fā)票逐漸入成本可以嗎?還是要先掛賬在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已經(jīng)發(fā)生了,可以正常做的,沒有支付掛到應(yīng)付賬款里面就是了。 所以請(qǐng)問是說(shuō)可以把已開票(比如10萬(wàn))和未開票部分(比如30萬(wàn))全部一次入賬嗎?借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40、貸記銀行存款10應(yīng)付賬款30這樣嗎?沒有發(fā)票部分直接附合同?
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬(wàn),2016 年5月30日完成工程進(jìn)度70%,相應(yīng)開出增值稅票700萬(wàn),成本暫撥工程80% 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),竣工完工結(jié)算日為2016年7月20日已與甲方確認(rèn)了總工程收入為 1000萬(wàn)且2016年7月30日開具了300萬(wàn)增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費(fèi)用:200萬(wàn)元。 人工費(fèi)用:70萬(wàn),機(jī)械費(fèi)用:200萬(wàn),材料費(fèi):230萬(wàn)。 1、問:該項(xiàng)目開具的增值稅票1000萬(wàn),需要交納的稅種及稅金?如何進(jìn)行進(jìn)度 款及結(jié)算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費(fèi)用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
每個(gè)月抵扣過的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,當(dāng)月必須在賬里做賬嗎,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎,還是可以等發(fā)票報(bào)銷付款的時(shí)候再掛進(jìn)項(xiàng)稅,,之前會(huì)計(jì)說(shuō)可以延遲確認(rèn),有沒有什么問題,單位是供銷社的內(nèi)部食堂,每個(gè)月專票比較少
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,給甲方打的代買保險(xiǎn)費(fèi),他們只能開收據(jù),能做賬嗎?能稅前扣除嗎
老師問下,工程款300多萬(wàn),付材料款和農(nóng)民工資后,公司賬戶的錢想拿出來(lái)有什么辦法
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,請(qǐng)問產(chǎn)權(quán)比率和權(quán)益乘數(shù)公式怎么樣?如何好記憶一些
請(qǐng)問,我們 是飲料公司一般納稅人,批發(fā)零售都有,老板問我,我們要供應(yīng)商開票,他們要收稅點(diǎn),問我他們的價(jià)格多少較合適,如何計(jì)算呢?
請(qǐng)問,飲料公司,一般人,稅率也是13%嗎
董老師 有問題想咨詢您~
每次進(jìn)貨的價(jià)格不同,怎么做出入庫(kù)表格
一般計(jì)稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價(jià))/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價(jià)款。 為啥我要換算呢?是因?yàn)楹愂杖朐趫?bào)表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報(bào)表中的累計(jì)銷售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價(jià)款就是土地增值稅應(yīng)稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來(lái)的含稅收入-銷項(xiàng)稅額(含稅收入-扣除地價(jià)款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應(yīng)稅收入 這樣計(jì)算對(duì)吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問題。謝謝。
電商公司因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品自然破損而補(bǔ)發(fā)客戶,請(qǐng)問因此產(chǎn)生的快遞費(fèi),和補(bǔ)發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)老師講解一下
以前只確認(rèn)了成本未確認(rèn)收入,目前開票沒有成本可抵怎么辦呢?
其實(shí)這個(gè)項(xiàng)目的成本已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在正常納稅唄,沒有什么好辦法。即便是你現(xiàn)在納稅,本身也是不合規(guī)的,因?yàn)檠舆t確認(rèn)了收入,收入應(yīng)該在確認(rèn)成本時(shí)同步確認(rèn)。