同學您好,建議把問題拆開來提問哦,問題量較大的話,老師接手會慢哦

A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,20×9年12月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為12 000元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格為10 000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費用為2 000元,城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購(非賒銷、賒購)。 任務: 1.指出納稅籌劃有哪些目標(10分) 2.若以實現(xiàn)稅負最小化為納稅籌劃目標(假設只考慮流轉(zhuǎn)稅和相應的城建稅及附加),請對本案例進行納稅籌劃。(20分) 3.若以實現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。(20分) 4.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。(20分) 5.結(jié)合本案例,對實現(xiàn)稅負最小化、稅后利潤 最大化和現(xiàn)金凈流量最大化這三種納稅籌劃目 標進行點評
購買帶回國的禮品時,有以下兩種方案可供選擇: 方案一;購買600美元的名酒,800 美元的攝像機。方案二:購買800美元的包金首飾,600美元的金銀戒指、項鏈。酒的關(guān)稅稅率為50%,攝像機的關(guān)稅稅率為20%,金銀制品及包金首飾的 10%. 問題:從稅務籌劃的角度說明哪種方案更優(yōu).
1.陳某去美國旅游,購買帶回國的禮品時,有以下兩種方案可供選擇 方案一:購買600美元的名酒,800美元的攝像機。 方案二:購買800美元的包金首飾,600美元的金銀戒指、項鏈 酒的關(guān)稅稅率為50%,攝像機的關(guān)稅稅率為20%,金銀制品及包金首飾的關(guān)稅稅率為10% 要求:從稅務籌劃的角度說明哪種方案更優(yōu) 速求,謝謝老師
陳某去美國旅游,購買帶回國的禮品時,有以下兩種方案可供選擇:方案一:購買600美元的名酒,800美元的攝像機。方案二:購買800美元的包金首飾,600美元的金銀戒指、項鏈。(酒的關(guān)稅稅率為50%,攝像機的關(guān)稅稅率為20%,金銀制品及包金首飾的關(guān)稅稅率為10%)要求:從稅收籌劃的角度說明哪種方案更優(yōu)
陳某去美國旅游,購買帶回國的禮品時,有以下兩種方案可供選擇:方案一:購買600美元的名酒,800美元的攝像機。方案二:購買800美元的包金首飾,600美元的金銀戒指、項鏈。(酒的關(guān)稅稅率為50%,攝像機的關(guān)稅稅率為20%,金銀制品及包金首飾的關(guān)稅稅率為10%)要求:從稅收籌劃的角度說明哪種方案更優(yōu)
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答