你好,免稅2200,應(yīng)納稅額1500怎么有免稅又有應(yīng)稅

請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)月發(fā)票匯總上傳的銷售金額是54368.91 銷售稅額是1631.09 因?yàn)橛幸粡埌l(fā)票要下個(gè)月寄給客戶,算在下個(gè)月,本期的收入是46601.92,稅額是1398.08。在做納稅申報(bào)時(shí),我應(yīng)該怎么做?那筆算在下個(gè)月的收入和稅額分錄又該如何寫(xiě)才正確呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,小規(guī)模企業(yè),申報(bào)表4--6月,本期免稅額2200元,本期應(yīng)納稅額是1500元。 這個(gè)到6月末應(yīng)該怎么做分錄啊,那7月初如果繳納稅,又該如何做分錄呢?麻煩老師了
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬(wàn)元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),于6月份開(kāi)出了專票票。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營(yíng)業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開(kāi)出,請(qǐng)問(wèn)怎么操作才是合規(guī)的?
老師,一個(gè)非盈利企業(yè),小規(guī)模納稅人,于2019年成立,有銀行流水發(fā)生,但是在10月份開(kāi)始開(kāi)具發(fā)票,數(shù)額為1071元,11月份將1071申報(bào)了印花稅,不用繳納稅款,那么我應(yīng)該如何建賬,本期應(yīng)該如何申報(bào)呢
想問(wèn)一下老師,至從4月份起,那個(gè)小規(guī)模納稅人的普票就直接開(kāi)免稅的發(fā)票。如我6月份開(kāi)了一張5萬(wàn)的普票,在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),填了5萬(wàn)元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫(xiě)分錄時(shí),怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬(wàn),貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)元,因?yàn)閷?duì)方只付5萬(wàn)元,不付稅款了
老師,請(qǐng)問(wèn)股東中途入賬怎么計(jì)算股權(quán)比例及投資金額
應(yīng)付賬款貸方余額為 100000,是不是說(shuō)供應(yīng)商欠我們這么多的票?
老師,一員工跟我們公司借支,然后他給另外一家公司做業(yè)務(wù)有業(yè)務(wù)款,那家公司能直接支付款給我們沖他借支嗎
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票查詢真?zhèn)卧谀睦锊?/p>
低值易耗品一次攤銷是什么意思怎么做財(cái)務(wù)處理
什么是合法納稅稽稅四期
第一天上課,有發(fā)群里的發(fā)一下給我,我昨天報(bào)道沒(méi)趕上周五的第一節(jié)課,所以發(fā)一下我想看看
對(duì)外捐款記啥科目老師
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
請(qǐng)問(wèn)廠房建設(shè)中的天然氣和污水管管道入什么固定資產(chǎn)類別,折舊年限是多少


在增值稅納稅申報(bào)表上4--6月的,在秋款計(jì)算那欄,有個(gè)本期應(yīng)納稅額1500,在本期免稅額中,小微企業(yè)免稅額是2200,最后有個(gè)應(yīng)納稅額合計(jì),1500
那你之前做收入確認(rèn)時(shí)怎么做的價(jià)稅分離?是按照哪個(gè)金額