財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,銀行存款25萬(wàn) 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷25 貸,無(wú)形資產(chǎn)45 資產(chǎn)處置費(fèi)用5 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,資金結(jié)存25 貸,其他收入25

某單位經(jīng)批準(zhǔn)將一項(xiàng)專利權(quán)出售,該項(xiàng)專利權(quán)原價(jià)450000元,已計(jì)提攤銷250000元,售價(jià)250000元,轉(zhuǎn)讓收入按照規(guī)定納入本單位預(yù)算。請(qǐng)問從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)兩方面怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,應(yīng)收b公司的貨款32000元,由于該公司破產(chǎn)倒閉,無(wú)法收回,報(bào)批后予以核銷處理。該單位購(gòu)入一年期國(guó)債,債券面值50萬(wàn)元,年利率3.5%,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付對(duì)外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán)賬面價(jià)值16萬(wàn)元已計(jì)提攤銷128000元,經(jīng)雙方協(xié)商,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為五萬(wàn)元,按規(guī)定納入本單位預(yù)算,款項(xiàng)已存入銀行委托某企業(yè)加工一批教學(xué)儀器,所需加工材料實(shí)際成本8700元,材料已發(fā)出相關(guān)加工費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)共計(jì)1300元,通過單位零余額賬戶支付,寫出以上會(huì)計(jì)分錄
分錄題(8.0分)12.2019年3月15日,某行政單位發(fā)生如下業(yè)務(wù),請(qǐng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理(包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)有償轉(zhuǎn)讓不再使用的專用設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備原值為1200000元,已經(jīng)計(jì)提折日400000元;分錄:(1)_按照評(píng)估價(jià)格出售,獲得出售價(jià)款900000元;分錄:(2)_支付有關(guān)拆卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)5000元,應(yīng)繳納有關(guān)稅費(fèi)60480元;分錄:(3)_將出售該專用設(shè)備的凈收入上繳國(guó)庫(kù)。分錄:(4)
某行政單位二零某某年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)編寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)雙會(huì)計(jì)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。一單位李某出差預(yù)借現(xiàn)金2000元,二,以直接支付方式大批量購(gòu)買材料,一批買家3000元增值稅390元,運(yùn)閘費(fèi)100元,差旅費(fèi)50元,該批材料已驗(yàn)收入庫(kù),三,接受捐贈(zèng)電腦八臺(tái),每臺(tái)4000元用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi),安裝費(fèi)1000元四。出售專用權(quán)一項(xiàng)。其賬面原值50萬(wàn)元,已攤銷20萬(wàn)元,取得銷售價(jià)款35萬(wàn)元,發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)3500元,款項(xiàng)已付器不考慮稅五已授權(quán)支付方式支付勞務(wù)費(fèi)3000元,代扣個(gè)人所得稅440元。
某事業(yè)單位經(jīng)批準(zhǔn)出售一項(xiàng)自主研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的賬面余額為175000元,尚末計(jì)提攤銷,出售價(jià)款為385000元,相應(yīng)款項(xiàng)已收到并存入開戶銀行。按照規(guī)定,該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的出售收入納入本單位預(yù)算管理。暫不考慮增值稅業(yè)條。該事業(yè)單位應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬(wàn),按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?

