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老師您好,費用暫估怎么做分錄?

2021-06-26 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-06-26 11:08

你好, 借費用 貸應付賬款-暫估

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快賬用戶7245 追問 2021-06-26 11:10

老師您好,費用不用設二級明細嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 11:21

要的,這個二級明細要根據實際費用類型寫

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你好, 借費用 貸應付賬款-暫估
2021-06-26
之前的分錄怎么做的
2021-11-22
借庫存商品貸,應付賬款暫估 發(fā)票到了紅沖,如果做了成本匯算,清繳之前發(fā)票必須到,到不了的話調增,不允許抵扣。
2022-08-10
例如租金發(fā)票暫未收到,先暫估 ?借:管理費用--租金 貸:應付賬款--暫估應付款 實際取得發(fā)票后,先紅沖暫估分錄,然后根據發(fā)票金額重新做賬 借:管理費用--租金 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等
2021-10-17
你好 可以的 購入貨物的嗎 借庫存商品 貸銀行存款 應付帳款
2021-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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