你這里由于出售了,存貨個別報表轉去了營業(yè)成本,所以直接貸營業(yè)成本處理了
本月做錯的憑證是: 借:主營業(yè)務成本 4500 貸:本年利潤 4500 借:本年利潤4500 貸:主營業(yè)務成本 4500 :現(xiàn)在是多記了一筆借:主營業(yè)務成本 4500貸:本年利潤4500,如何調整才能使利潤表的凈利潤等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤呢?
老師好,本題分錄不應該是借:年初未分配利潤1800 貸年初未分配利潤1800 借:年初未分配利潤200 貸:營業(yè)成本200嗎,為什么會涉及存貨呢
為什么第二年合并利潤表直接借利潤分配貸營業(yè)成本呢?
合并報表中,存貨在第二年實現(xiàn)全部銷售,為什么第二年合并報表項目分錄 借:未分配利潤 貸:營業(yè)成本
合并報表中,分錄 借:未分配利潤 年初數(shù) 貸:營業(yè)成本怎么理解?
A公司向B公司租賃生產(chǎn)服裝的設備40萬,在轉租給c公司50萬,這種稅率是多少,賬務怎么處理,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對方開給我們的商品明細跟送貨單不一致,這個有什么風險嗎?這個需要怎么處理呢,從21年開始都存在這種問題。(但是就一家供應商出現(xiàn)這種問題)
老師,現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的,現(xiàn)在編的是2022年12月的
老師,如果我們采購原材料500元,對方收15元運費,開給我515元的材料的發(fā)票,這樣合理嗎?那這個運費我是要加到材料成本里面嗎?
售后出差臨時買的工具,有的會退回,有的不支退回,這種公司怎么管理
老師你好,我們一月到6月開了專票,從7月開始才成了一般納稅人,那前面的進項可以抵扣嗎
老師,上午好,按項目開勞務發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
老師,一個自然人注冊一家100%控股的a公司,還能再注冊另外一個100%控股的b公司嗎
老師,請問一下,自己公司開出銀行承兌匯票付貨款,分錄應該是借:應付賬款—公司 貸:應付票據(jù)—A公司. 對吧
老師,收到多支付員工的工資退回款,應該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營業(yè)務成本嗎
假設都出售不是借營業(yè)收入,貸營業(yè)成本嗎?這里怎么直接貸方營業(yè)成本,借方還是營業(yè)成本,讓后借方變成未分配利潤年初呢?
你這里 借,營業(yè)收入 貸,營業(yè)成本 存貨 跨年,收入成本轉未分配 存貨由于出售了,個別報表是成本 所以 借,年初未分配利潤 貸,營業(yè)成本
借方貸方都是未分配利潤抵消沒了呀
你這是合并報表里面項目抵消 并不是單純利潤抵消