您好,應(yīng)當(dāng)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可以直接按照合計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)不,直接按照銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用
填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)中的數(shù)據(jù),是不是直接按照利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě),銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用不需要調(diào)增調(diào)減
2月份最后費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候,銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用各加起來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)總數(shù)可以嗎?不單項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)" ------
請(qǐng)問(wèn)公司庫(kù)存商品直接用于贈(zèng)送,是不是可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用?
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目中利息收入小于手續(xù)費(fèi),最后科目結(jié)轉(zhuǎn)匯總時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用科目為負(fù)數(shù),直接按照負(fù)數(shù)填寫(xiě)科目匯總表嗎
老師,系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因?yàn)?3年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計(jì)提了,但是在財(cái)務(wù)報(bào)表上沒(méi)有減出來(lái),現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個(gè)股東占資30%是600萬(wàn),實(shí)繳只有1萬(wàn),現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個(gè)股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財(cái)務(wù)報(bào)表之類的嗎
老師好 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我們和國(guó)外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國(guó)內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應(yīng)該怎么操作呢
請(qǐng)問(wèn)老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問(wèn)一下,我的個(gè)體戶外帳,老板用個(gè)人卡付的工資,我借應(yīng)付職工薪酬,貸其它應(yīng)付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應(yīng)發(fā)工資10萬(wàn),公司承擔(dān)社保8000,個(gè)人承擔(dān)社保4000,實(shí)發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設(shè)備,分期付款的時(shí)候,怎么做分錄啊?
2018 2019年的報(bào)關(guān)單系統(tǒng)導(dǎo)不出來(lái),可以去哪里才能導(dǎo)出來(lái)這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購(gòu)買(mǎi)建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫(kù)單嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,項(xiàng)目,原煤*煤可以嗎?到時(shí)候銷項(xiàng)開(kāi)精煤
像財(cái)務(wù)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)是負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
您好,對(duì)方科目發(fā)生額負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
您好,與正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)相同,就是金額是負(fù)數(shù)