你好,減半的 小規(guī)模印花稅,所有的都可以減半。
老師您好,小規(guī)模貨物運(yùn)輸合同印花稅減半嗎
購(gòu)銷合同和貨物運(yùn)輸合同的印花稅可以減半嗎?
老師,您好,按貨物運(yùn)輸合同繳印花稅,是含稅金額吧
老師您好,別的公司為我們提供的服務(wù),*運(yùn)輸服務(wù)*國(guó)內(nèi)道路貨物運(yùn)輸和*物流輔助服務(wù)*運(yùn)輸貨物倉(cāng)儲(chǔ)沒(méi)有合同要交印花稅嗎
小規(guī)模購(gòu)銷合同印花稅是萬(wàn)三減半再減半嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
謝謝老師,那小規(guī)模附加稅有減免嗎
你好,附加稅也減半,如果季度銷售額30萬(wàn)以內(nèi),免地方教育和教育附加。
超30萬(wàn)了是不是都不免
你好是的,減半征收的。
可是我為什么選不了減半征收附加稅
你好,你選擇了是否是小規(guī)模是小規(guī)模就可以啊。
嗯好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。