同學(xué)您好,您可以去辦理一個委托收款的,到時候銀行每月自動扣款
想知道財務(wù)的一項結(jié)算臺賬怎么做? 目前的情況,公司是國企,管理城市服務(wù),代收該項服務(wù)收到的款項,再繳給財政。 合作單位在結(jié)算這筆款項時,會提供資料寫上:應(yīng)收金額、實收金額、差額(這個是政府另外買單,給市民的優(yōu)惠,不由我司經(jīng)手)、未結(jié)算金額(特殊情況會有部分款項延遲結(jié)算,合作單位會給說明的)、扣除(這一塊是合作單位收的手續(xù)費)、實付金額(合作單位在結(jié)算完,扣完手續(xù)費才吧余額打給我司)。 為了更準(zhǔn)確地反映這筆款項,有做臺賬,但之前的臺賬只是簡單記錄收入支出余額,如果需要更規(guī)范的話,臺賬是否要將應(yīng)收、差額那些納進(jìn)去? 請看圖片
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
新手出納。我之前問了公積金部門說讓單位繳費部分和個人繳費部分匯入市公積金賬戶里。那么意思是單位部分轉(zhuǎn)賬到公積金賬戶,代扣代繳職工各人部分從基本戶里轉(zhuǎn)到市公積金賬戶?那我應(yīng)該去柜臺填寫什么單子?是跨區(qū)聽領(lǐng)導(dǎo)說是一個像轉(zhuǎn)賬的單子還不是這個名字
老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個字?jǐn)?shù)有點多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?!
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險交了7月8月9月,單位和個人承擔(dān)部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報個稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費,在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進(jìn)項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
都有,我是新接手單位出納的,那這種情況我應(yīng)該怎么操作呢
公積金明確答復(fù)他們不扣讓我們自己轉(zhuǎn)。我想說填寫什么單子
那您具體到銀行您好問下
應(yīng)該有個轉(zhuǎn)賬的單據(jù)的
那我月底做基本戶的報表,我是要去工行網(wǎng)銀里找每筆支出寫下來。然后去相應(yīng)的部門拿到發(fā)票做憑證嗎?;緫舻挠囝~我在工行也能看到是嘛
您好,是的,是這樣的
正常整理報表的思路也是按照銀行付款的明細(xì)一筆一筆的寫到我的報表里。不是我只要存進(jìn)去就一定有國庫代扣社保這種項目,是已實際發(fā)生為準(zhǔn)是嘛
然后按照他付款的單位。我去找到我相應(yīng)的發(fā)票。取的錢我就去銀行打印取款的那個憑證,要是被國庫收的個稅,社保我再去相應(yīng)部門打收據(jù)或者稅收發(fā)票,但是不管怎么說,一定要有依據(jù)是吧
您好,是的,是這樣的