你好 如果符合小微企業(yè)條件,增值稅率1%,城建稅、教育經(jīng)費(fèi)附加為增值稅的12%,然后企業(yè)所得100萬(wàn)以下稅率為2.5% 年銷售額180萬(wàn)以內(nèi)免增值稅
如果一個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),項(xiàng)目造價(jià)150萬(wàn),要交哪些稅?分別稅點(diǎn)怎么計(jì)算?
你好,我想問問,如果一個(gè)小規(guī)模納稅人,做了個(gè)工程總價(jià)440萬(wàn),需要交多少稅?分別稅點(diǎn)多少
老師,小規(guī)模純利潤(rùn)150萬(wàn),要交多少錢企業(yè)所得稅,那如果我以個(gè)人的名義簽和小規(guī)模有什么區(qū)別嗎?
建筑公司怎么計(jì)算稅額?假如有100萬(wàn)的項(xiàng)目,小規(guī)模納稅人和一般納稅人分別要交多少稅?包括增值稅,附加稅,所得稅
個(gè)體賣二手設(shè)備15萬(wàn)給小規(guī)模 需要交什么稅 怎么計(jì)算 如果租給小規(guī)模公司需要都交什么稅 怎么計(jì)算 哪個(gè)更合適一些
公司只經(jīng)營(yíng)半年現(xiàn)在要注銷,有10多萬(wàn)營(yíng)業(yè)額,預(yù)收賬款還有4000多,能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,甲方原先是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在變成了一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方讓我們?cè)乳_工程發(fā)票作廢重開,這樣可以嗎?
請(qǐng)問老師,我們是一家醫(yī)療診所,一般納稅人,2023年成立至今,一直都是流水賬,現(xiàn)在從新梳理賬目,發(fā)現(xiàn)有增值稅未抵扣,請(qǐng)問該怎么調(diào)整賬目
毛利率和凈利率下降,凈利潤(rùn)率上漲。銷售額增長(zhǎng)幅度小于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。費(fèi)用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個(gè)貸款報(bào)表?因?yàn)槲覀兘o的不是完全真實(shí)的,有點(diǎn)小幅度改動(dòng)!請(qǐng)問我該怎么解釋啊
你好,老師,對(duì)公戶信息可不可以用私戶付款嗎?老板娘總說私戶付不了公戶呢
老師,就是老板還有個(gè)蜜雪冰城奶茶店M。但是這個(gè)老板用的是A營(yíng)業(yè)執(zhí)照和用B的商標(biāo)使用權(quán)經(jīng)營(yíng)。這個(gè)奶茶店的集團(tuán)總部給這個(gè)奶茶店供貨途徑是直接給到B,再由B給到奶茶店。然后老板是把錢直接打給B,B再把錢給總部集團(tuán),但是總部集團(tuán)開票直接開給B,這樣M的發(fā)票怎么取得,B給他開嗎@董孝彬老師
老師,香港公司在國(guó)內(nèi)公司持股80%,請(qǐng)問到時(shí)分紅會(huì)上所得稅嗎?
毛利率和凈利率下降,凈利潤(rùn)率上漲。銷售額增長(zhǎng)幅度小于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。費(fèi)用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個(gè)貸款報(bào)表?因?yàn)槲覀兘o的不是完全真實(shí)的,有點(diǎn)小幅度改動(dòng)!請(qǐng)問我該怎么解釋啊
老師,我們有個(gè)客戶退了一批貨,我們票已經(jīng)開完。是兩年錢的貨,退回來(lái)單價(jià)比以前賣出去少。我可不可以不紅沖發(fā)票,直接相當(dāng)于我們買他們的貨,他們給我們開發(fā)票可以嗎?
買的二手皮卡車余值12000,入固定資產(chǎn)還需計(jì)提折舊嗎
如果這個(gè)150萬(wàn)的項(xiàng)目利潤(rùn)為30萬(wàn),能給我算算企業(yè)該交的所有稅是多少?并且計(jì)算一下詳情可以 嗎?
你好 項(xiàng)目利潤(rùn)30萬(wàn),如果沒有其他的費(fèi)用,所得稅=30*2.5%=0.75萬(wàn)元。 此時(shí),增值稅=150*1%=1.5萬(wàn)元,城建稅、教育經(jīng)費(fèi)附加=1.5*12%=0.18萬(wàn)元
企業(yè)所得稅不是5%嗎
也沒有增值稅附加嗎?
你好 今年又減半征收了,所得稅率2.5%。 免增值稅,附加自然也就沒有了。
你好老師,我沒太懂,增值稅都有1%,怎么會(huì)沒有增值稅附加呢
你好 這個(gè)我已經(jīng)算過了,“此時(shí),增值稅=150*1%=1.5萬(wàn)元,城建稅、教育經(jīng)費(fèi)附加=1.5*12%=0.18萬(wàn)元” 我是說年銷售額小于180萬(wàn),免交增值稅,當(dāng)然附加也沒有了。
哦,請(qǐng)問老師,那年銷售額大于180萬(wàn)的情況怎么交增值稅和附加稅呢
還有這個(gè)150萬(wàn)是項(xiàng)目總價(jià)格,是含稅價(jià)吧?不需要價(jià)稅分離了再計(jì)算增值稅嗎?
你好 大于180萬(wàn),如果符合小微企業(yè)條件,按照1%征收增值稅。如果不符合,按照3%征收
價(jià)格一般是含稅的。除非注明是不含稅價(jià)格。含稅價(jià)要價(jià)稅分離后,再算增值稅
大于180萬(wàn),符合小微企業(yè),還有增值稅附加嗎
你好 大于180萬(wàn),征收增值稅,同時(shí)也有增值稅附加。