同學(xué)您好,比如您進貨含稅金額是100,那您都銷售含稅就是107嗎,您是多少稅率的

老師你好,有個問題很困惑,一般納稅人,在開票時根據(jù)進項價稅合計金額乘以1.07,得到開出去的銷售發(fā)票金額,說這是控制稅負在2個點,不理解這個1.07怎么得出來的
鄒老師你好,鋼鐵貿(mào)易公司,稅負率2個點,現(xiàn)在開票金額根據(jù)進項價稅合計乘以1.07來開,說是控制稅負率,請教老師這個1.07怎么算的?
請問老師,稅法一里面有說到,客運場站服務(wù)是按照差額計稅的,也就是全部價款+價外費用-支付給承運方運費來計稅。但是卻可以全額開專票給乘車人,這點我理解不透。因為一旦按全額開專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開出去的發(fā)票金額來算稅的嗎
老師你好,請問我公司是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專票發(fā)生退回,這時的銷項稅額成負數(shù),我原來準備退稅的,打電話到稅務(wù)局說我公司沒有退稅金額,這個銷項稅額的負數(shù)我要這么處理
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個小數(shù)點差異
管理費用丁字賬是平的,也需要等總賬嗎
求一份建筑工程項目,每月末確認收入的表格
外賬就用發(fā)票,銀行回執(zhí)單,工資表這些憑證分別做賬,這樣合法嗎
老師,我這個月收一張24年就開的的固定資產(chǎn)發(fā)票,但當月這個固定資產(chǎn)就出售了,這樣的賬務(wù)處理該怎么做啊
一般納稅人增值稅票沖紅的周期是多長時間內(nèi)可以處理,超多長時間沖紅有問題的
補繳2022年企稅,產(chǎn)生滯納金需要用以前年度損益過度嗎?
律所的獨立律師,有三項扣除是免除個稅的?分別是公益,拓展,培訓(xùn)嗎?具體怎么操作的免個稅
外銷商貿(mào)企業(yè),2025年補開2022年到2024年的報關(guān)單發(fā)票,賬務(wù)是不是正常處理?
老師,開發(fā)票的時候,同一個商品,有不同的銷售價格,這個單品單價是取平均值嗎?
老師,你好實際工作中,買固定資產(chǎn)沒要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個月計提折舊,這樣以后可能會發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來怎么弄了
13個點的稅率
那您具體可以測算一下,銷項稅額是107/(1加13%)*13%,進項稅額是100/(1加13%)*13%,然后銷項稅額減去進項稅額貸差額/[107/(1加13%)]*100%是不是等于2%
進項和銷項都是13個點,就是不知道怎么算的1.07!
具體數(shù)據(jù)我沒有算,您算出來對嗎
目前開票就是根據(jù)進項的項目開對應(yīng)的項目,開票金額就是根據(jù)1.07算的,肯定沒錯,只是這個根據(jù)什么依據(jù)推得的??想知道
那您算出來稅負率是2%的嗎
這樣算出來是百分之0.85
那就應(yīng)該是打不到您說的2%的稅負率的
那就應(yīng)該是達不到您說的2%的稅負率的
老師 稅負2個點的話 以此類推來算的話 應(yīng)該是乘以1.17? 麻煩老師有時間幫我驗算下
您可以設(shè)銷售加的X,然后X*2%=(X-成本)*13%
您求出X就可以算出您的銷售的不含稅金額
老師 求解你這個等式 我不理解
X*2%,這是根據(jù)稅負率算出的應(yīng)交增值稅金額 (X-成本)*13%,這是銷項減去進項,也就是應(yīng)交增值稅的金額
這個X就是開票不含稅的金額 理解對嗎
您好,是的,是這樣的
老師,貿(mào)易公司稅負1.5-2 這樣是嗎 公司在深圳
這沒有絕對的值,而且不同時間段也會有差異的。