你好,你是指銷項開具發(fā)票金額=進(jìn)項價稅合計乘以1.07來開? 如果是這樣,顯然增值稅稅負(fù)率不是2%啊 請不要點名提問,謝謝

老師,增值稅稅負(fù)率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進(jìn)項稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請問這個稅負(fù)率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
老師你好,有個問題很困惑,一般納稅人,在開票時根據(jù)進(jìn)項價稅合計金額乘以1.07,得到開出去的銷售發(fā)票金額,說這是控制稅負(fù)在2個點,不理解這個1.07怎么得出來的
鄒老師你好,鋼鐵貿(mào)易公司,稅負(fù)率2個點,現(xiàn)在開票金額根據(jù)進(jìn)項價稅合計乘以1.07來開,說是控制稅負(fù)率,請教老師這個1.07怎么算的?
老師,問下現(xiàn)在做我們公司做進(jìn)出口貿(mào)易,內(nèi)銷也做,想問,1那我做進(jìn)項認(rèn)證時如何區(qū)別哪個是內(nèi)銷做抵扣認(rèn)證勾選,哪些是退稅做退稅勾選呢? 2.現(xiàn)在業(yè)務(wù)員拿著報關(guān)單和出口發(fā)票,要我算出開票金額,還有通知供應(yīng)商如何開發(fā)票?我應(yīng)參照哪些數(shù)據(jù)和項目來開具?要注意什么問題?比如稅負(fù)率和換箅比率的區(qū)間各為多少?
老師好,我們公司有些票需要別的單位開進(jìn)項票過來,需要我們出10個點的稅錢,比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價格,請問讓對方公司怎么開票,我們的不會虧稅錢,因為聽別人說乘以0.1算出來的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢了,搞不懂,請教老師
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
我也是剛進(jìn)這個公司,說要這樣開,不懂怎么算的,為什么乘以1.07,下次不會了,只是隨機問得到的回答都是答非所問,之前老師給的解答能理解,所以才問
你好,你是指銷項開具發(fā)票金額=進(jìn)項價稅合計乘以1.07來開? 如果是這樣,顯然增值稅稅負(fù)率不是2%啊 比如進(jìn)項不含稅100,銷項不含稅107,增值稅稅負(fù)率=(107—100)*13%/107=0.85%
嗯嗯,推算出來只有0.85,老師貿(mào)易公司這樣的稅負(fù)率屬于正常嗎?
你好,增值稅稅負(fù)率只有0.85%,是屬于異常偏低的?
嗯 謝謝老師解答
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝