您好,應(yīng)該把外賬調(diào)成內(nèi)賬,內(nèi)賬是能反應(yīng)企業(yè)真實(shí)情況的賬務(wù),所以以外賬為基礎(chǔ),尤其銀行存款和凈利潤(rùn)科目,要做成內(nèi)賬,真實(shí)反應(yīng)企業(yè)實(shí)際資金情況,以及利潤(rùn)情況。
老師,現(xiàn)在公司外賬事務(wù)所做,下個(gè)月拿回公司自己做,老板想把內(nèi)外調(diào)成一套賬,那我怎么調(diào)呢
老師,公司業(yè)務(wù)有好多業(yè)務(wù)取不得發(fā)票的,從公司成立只做一套外賬,有發(fā)票的做進(jìn)去,沒發(fā)票的不入賬,現(xiàn)在老板考慮到不利公司的發(fā)展,想做一套內(nèi)賬,一套外賬,內(nèi)賬我建賬套,期初數(shù)怎么來,老師,求指導(dǎo)
請(qǐng)問建筑公司之前一直是事務(wù)所代記賬,現(xiàn)在想拿回來自己做,那么建賬應(yīng)該怎么建呢?
老師好,我們公司原來是兩套賬,內(nèi)帳和外賬,客戶都要求開票,只是采購(gòu)成本,臨時(shí)工的工資還有運(yùn)費(fèi)走老板的自然人個(gè)人卡, 現(xiàn)在想做一套賬了,怎么調(diào)呢?謝謝
之前賬都是代理公司記賬,現(xiàn)在老板讓把賬拿回來自己記。和代理記賬公司交接的時(shí)候應(yīng)該注意什么,都需要交接哪些沒事,我們是銷售公司,外賬每個(gè)月都需要做那些事?懇請(qǐng)老師指示一下
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬,但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
但是有些費(fèi)用沒有發(fā)票啊,怎么調(diào)
您好,可以計(jì)入相關(guān)費(fèi)用的,只不過納稅的時(shí)候應(yīng)納稅所得額會(huì)調(diào)增,這部分視為企業(yè)收入,不可以稅前抵扣,所以合并內(nèi)外帳之后的,應(yīng)該健全企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)制度。
但是之前事務(wù)所做外賬時(shí)肯定沒有發(fā)票沒有做賬,那么我們現(xiàn)在做賬,到時(shí)不是和會(huì)計(jì)事務(wù)所之前的申報(bào)數(shù)據(jù)很不同差異也大啊
您好,是的,所以這個(gè)事老板是否有決心去兩賬合一,內(nèi)外帳合并,肯定涉及繳納稅款的問題,如果兩賬合一,老板看不到企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,那么這個(gè)事就沒有意義,作為老板無法用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)決策,所以如果兩賬合一,就相當(dāng)于在內(nèi)賬的基礎(chǔ)上在合理節(jié)稅,這個(gè)厲害關(guān)系還是要跟老板說明的。
那是不是要補(bǔ)回嗎
那是不是要補(bǔ)回嗎
您好,如果費(fèi)用沒有相關(guān)發(fā)票入賬的話,是需要補(bǔ)稅的。
要是1至2月的費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,事務(wù)所沒有申報(bào)到,現(xiàn)在找到發(fā)票了,到下次申報(bào)所得稅時(shí)如何調(diào)這個(gè)費(fèi)用呢
您好,直接放到三月四月的費(fèi)用里就行~這個(gè)就相當(dāng)于票據(jù)三四月份的時(shí)候報(bào)銷,這個(gè)沒有問題的。
要是挺多會(huì)不會(huì)不正常嗎
您好,這個(gè)如果差異較大的話,是會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注的,科目波動(dòng)很大的話也可能會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。
那我可以用這些費(fèi)用發(fā)票在今年之內(nèi)勻到各月里就可以嗎?
您好,這個(gè)異常變動(dòng)不只是各月的,比如去年費(fèi)用發(fā)生100萬,今年費(fèi)用發(fā)生了300萬,今年變動(dòng)比例較大也會(huì)引起稅務(wù)注意的,會(huì)不會(huì)追繳以前的稅款,這個(gè)還要看稅務(wù)局了。如果水務(wù)局發(fā)現(xiàn)以前年度有少繳的,也會(huì)追繳。
但是收入比以前也會(huì)申報(bào)多了,費(fèi)用多點(diǎn)也正常嗎
您好,是正常的,只要有合理解釋即可。