你好,是做第二筆,還是第三筆業(yè)務(wù)的分錄呢???
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2020年度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。 1、從開戶銀行提取現(xiàn)金10000元
長風(fēng)工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,該廠2019年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
LK,公司為增值稅一般納稅人適用稅率為13%,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
CB公司為一般納稅人,適用稅率為13% ,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
浙江錢塘有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,2020年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來算的,但這單價格低的銷售猛增,這樣買得多做起來沒利潤,這樣我要怎么來核算更好?主營業(yè)務(wù)收入214萬,主營業(yè)務(wù)成本190多萬,這樣減費(fèi)用30萬,利潤是負(fù)數(shù),但這個月銷量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報的是去年12月的進(jìn)項(xiàng),今申報批號為1,現(xiàn)在第二次申報,申報批號是1還是2?申報期限是寫當(dāng)月(9月)申報還是寫增值稅申報期8月?
老師,中級會計有用嗎?今天一個小伙伴說,企業(yè)老板全看工作經(jīng)驗(yàn),跟你 有沒有證沒關(guān)系。初級也可以做財務(wù)總監(jiān),有中級找不到出納工作的有的是,感覺自己白考了。
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎
老師塑料筐生產(chǎn)出來,會有很多殘次品報廢了,還有拉給客戶退回的,這些在檸檬云進(jìn)銷存系統(tǒng)中怎么錄入,財務(wù)做賬又還怎么做賬
分公司申報殘保金,是按分公司實(shí)際的人數(shù)/工資總額填寫嗎?總公司是如何申報殘保金呢?分公司非獨(dú)立核算
老師,剛接的公司申報個稅出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么辦
可以都做嗎?
你好 第二筆(還有部分信息沒有看全) 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入18000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 第三筆(假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅) 借:應(yīng)收賬款10萬*(1%2B增值稅稅率),貸:主營業(yè)務(wù)收入?10萬,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10萬*增值稅稅率 借:銀行存款10萬*(1%2B增值稅稅率)—10萬*2% 財務(wù)費(fèi)用10萬*2% 貸:應(yīng)收賬款10萬*(1%2B增值稅稅率) 如果沒有現(xiàn)金折扣 借:銀行存款10萬*(1%2B增值稅稅率) 貸:應(yīng)收賬款?10萬*(1%2B增值稅稅率)
這是第二題的一部分
你好 銷售 借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入18000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
是賒銷和銷售是一樣嗎
你好,是先做賒銷分錄,然后做收款分錄?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安?