同學(xué)你好 拿到營業(yè)執(zhí)照就做稅種核定了
老師您好,我們公司剛剛注冊的,我們購買辦公用品打車費都是微信支付,開了一些普票和收據(jù),回來用公戶取出來庫存現(xiàn)金報銷,這種程序是不是正確的
老師你好 請問公司注冊以后稅務(wù)局打電話說這個行業(yè)類型不行 公司名稱用的隊不行 就重新注冊了一個改成了部 結(jié)果忘記了刪掉名稱 直接在一窗口那里刪掉了企業(yè) 后來又注冊上了提示名稱重復(fù) 我就直接點了同意名稱重復(fù) 會不會審核不通過 那個之前的名稱還有什么別的辦法刪掉嗎? 我現(xiàn)在該怎么辦呢?
老師,您好 我公司新注冊,今天剛在網(wǎng)上辦理完稅務(wù)登記,還沒有去大廳做稅控發(fā)行,目前公司沒有任何業(yè)務(wù),接下來我應(yīng)該做些什么?
您好老師,我們注冊新公司,名稱核定完了,接下來應(yīng)該是哪些程序
老師您好,我們單位新注冊了一家公司,有關(guān)教育培訓(xùn)的,針對老人,老年大學(xué),我想問一下,這應(yīng)該按什么會計制度執(zhí)行,都申報哪些稅費,有哪些優(yōu)惠政策
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
我只是核定了名稱,想問下一步怎么操作,比如經(jīng)營地址,經(jīng)營范圍,行業(yè)代碼,稅務(wù)流程我知道
各地網(wǎng)站操作不一樣的