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老師,我做了一個(gè)稅控盤抵扣的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi),為什么期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候貸方是紅的呢?余額表中,管理費(fèi)的借方還有余額

2021-03-22 23:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-22 23:29

您好,使用記賬軟件核算的話,要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)正數(shù) 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

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快賬用戶8678 追問(wèn) 2021-03-22 23:42

老師,借管理費(fèi)用的負(fù)數(shù)和貸管理費(fèi)用的正數(shù)有區(qū)別嗎?還有,如果記減免稅款,那怎么去和應(yīng)交增值稅抵扣呢,是不是還需要再做個(gè)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-23 07:19

1、由于是采用的是記賬軟件,尤其是對(duì)損益類科目都規(guī)定了核算的科目方向,比如管理費(fèi)用科目,軟件默認(rèn)是借方余額,所以對(duì)于操作沖減類的分錄時(shí),要借記負(fù)數(shù),這樣才能保證記賬軟件自動(dòng)生成的利潤(rùn)表數(shù)字是對(duì)的。 如果記減免稅款,那怎么去和應(yīng)交增值稅抵扣呢,是不是還需要再做個(gè)分錄呢?---這個(gè)體現(xiàn)在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

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快賬用戶8678 追問(wèn) 2021-03-23 17:00

老師好,當(dāng)時(shí)買稅控盤的時(shí)候做的這個(gè)分錄,以后想抵減稅了,分錄應(yīng)該怎么做呢?改了幾次都不對(duì)

老師好,當(dāng)時(shí)買稅控盤的時(shí)候做的這個(gè)分錄,以后想抵減稅了,分錄應(yīng)該怎么做呢?改了幾次都不對(duì)
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齊紅老師 解答 2021-03-23 17:03

借:管理費(fèi)用 ? 貸:銀行存款等 ? 抵減增值稅時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】 貸:管理費(fèi)用?? 如果您最初的問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問(wèn)題,建議您重新提問(wèn)。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問(wèn),會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問(wèn)題,感謝您的理解??!

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您好,使用記賬軟件核算的話,要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)正數(shù) 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021-03-22
你好!抵扣的時(shí)候再做抵扣的分錄
2020-11-05
您好 最后要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2022-04-11
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款
2023-05-12
你好這個(gè)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款,
2021-06-01
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