你好 你是一般納稅人的嗎
還有個(gè)問題有關(guān)城建稅附加提取的,不知道你們實(shí)務(wù)中怎么操作,一般而言當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅不是在當(dāng)月繳納,比如上月未交增值稅4萬,本月繳納的,本月銷項(xiàng)稅額12萬,進(jìn)賬稅額9萬,本月應(yīng)繳納的增值稅是3萬,計(jì)提城建和教育費(fèi)附加時(shí)是按本月實(shí)際繳納的4萬計(jì)提還是按當(dāng)月應(yīng)繳納的3萬計(jì)提城建和教育費(fèi)附加
老師我們有個(gè)小規(guī)模公司,10月開具增值稅1個(gè)點(diǎn)租金發(fā)票給客戶,發(fā)票備注是2020年11月到2021年4月租金,10月客戶付了全額款,請(qǐng)問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢,稅費(fèi)是開具當(dāng)月計(jì)提繳納還是開始分?jǐn)偸杖氲臅r(shí)候計(jì)提呢
會(huì)計(jì)小白提問:請(qǐng)問老師,我司是商貿(mào)批發(fā),月末的庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)是按照當(dāng)月實(shí)際發(fā)給客戶的產(chǎn)品數(shù)量核算進(jìn)價(jià)成本還是按照當(dāng)月收到的廠家開的發(fā)票額來結(jié)轉(zhuǎn)成本? 我司是這樣:比如本月實(shí)際發(fā)給客戶(銷售)是10000件產(chǎn)品,但是有的客戶當(dāng)月不需要發(fā)票就不給開了,實(shí)際開票只開了1000件。我要根據(jù)當(dāng)月銷售額來申請(qǐng)廠家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我要怎么辦呢?
老師,本月開銷項(xiàng)票據(jù)的時(shí)候,附加稅是本月計(jì)提并繳納,還是本月計(jì)提,下個(gè)月才繳納。我們當(dāng)月給客戶開出來的增值稅發(fā)票,并當(dāng)月交給客戶,請(qǐng)問是下個(gè)月增值稅申報(bào)繳納給政府,還是本月實(shí)際就已經(jīng)交錢給政府
老師好,有個(gè)客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個(gè)客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶說他說上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒有虧,是嗎?這個(gè)客戶說若本月沒有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月,沒有銷項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
請(qǐng)問動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
是的,這個(gè)與小規(guī)模納稅人有區(qū)別嗎,小規(guī)模納稅人是按照季度繳納增值稅是嗎,比如4月15號(hào)之前繳納第一季度的增值稅是嗎
是的 按季度繳納的 附加稅當(dāng)月計(jì)提,次月繳納 開出來的發(fā)票你可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣 抵扣之后才是你下個(gè)月需要繳納的增值稅
老師,我不太清楚,一般納稅人和小規(guī)模納稅人計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)候,是按照季度還是月份計(jì)提?
你好,按照季度來計(jì)提,按季度繳納的季度計(jì)提就可以。
那按照季度計(jì)提,也就是,12月底,3月底,6月底,9月底,才分別計(jì)提每個(gè)季度的企業(yè)所得稅,別的月份就不用計(jì)提企業(yè)所得稅是嗎
你好 是的 是這么做的