同學(xué)你好 如果之前沒(méi)做可以現(xiàn)在補(bǔ)做 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
老師還沒(méi)有收到固定資產(chǎn)票據(jù)的時(shí)候 我 相當(dāng)于暫估入賬了 但是沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅 那么到最后收到了 固定資產(chǎn)這個(gè)發(fā)票是否要把原來(lái)做的那一筆沖紅再按照 實(shí)際的發(fā)票上面的價(jià)稅來(lái)入賬呢 具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
單位固定資產(chǎn)機(jī)器 20年沒(méi)有發(fā)票 老板說(shuō)的價(jià)格也不準(zhǔn) 會(huì)計(jì)怎么做賬的沒(méi)看到 21年2月來(lái)的機(jī)器發(fā)票 這個(gè)賬能怎么做分錄呢 可能會(huì)計(jì)之前沒(méi)做固定資產(chǎn)的賬嗎? 沒(méi)做的話 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了怎么做呢
老師,今年做賬發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊還有一個(gè)月沒(méi)有計(jì)提,那現(xiàn)在能補(bǔ)計(jì)提嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專(zhuān)用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專(zhuān)用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來(lái)的記得賬,重新按專(zhuān)票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師請(qǐng)問(wèn),B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬(wàn)),B公司賬面有100萬(wàn),A公司賬面也有100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開(kāi)給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫(xiě)分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來(lái)沖銷(xiāo)預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說(shuō)看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的專(zhuān)項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問(wèn)老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫(xiě)情況說(shuō)明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)茏尫降侥甑卓梢阅梅旨t 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類(lèi)賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫(xiě)本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師回答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒(méi)有案例樣本
那折舊也得補(bǔ)做吧 從實(shí)際收到設(shè)備次月補(bǔ)記總共月份?
可以補(bǔ)提折舊,從收到設(shè)備次月開(kāi)始計(jì)算補(bǔ)提月份數(shù)