借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅, 貸利潤分配未分配利潤。
請問19年的所得稅計提錯誤,現(xiàn)在怎么改?多計提的所得稅還在應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅掛著
老師,17年計提提了所得稅費用,然后一直掛著應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,我能沖了他么,銀行流水現(xiàn)在對得上,好像是以前多計提了吧
老師,2022年末,算出來企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅的明細(xì)賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計提企業(yè)所得稅計提錯了?是不是正確計提數(shù)應(yīng)該是年末所得稅費用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個數(shù)計提?
民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計提多了,一直在應(yīng)交所得稅上面掛著,22年也沒處理,然后22年的企業(yè)所得稅又計提少了,請問我23年補交的時候稅務(wù)怎么處理呢
請問,往年計提所得稅多計提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?原分錄是借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費/企業(yè)所得稅
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填