同學(xué)你好 你們的綜合稅率是多少呢 管理費是2%

老師好 我們是人力資源小規(guī)模公司 現(xiàn)在有個朋友讓我們給他開11萬勞務(wù)發(fā)票 然后給我們一部分錢 我的考慮是現(xiàn)在稅點1% 費用就是這些??
老師,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,朋友要在我們公司過賬,大概200萬,我們應(yīng)該收多少稅點,管理費
老師,朋友想在我們公司走100萬,我們怎么操作呢?謝謝,我們是小規(guī)模,涉及的稅金多少錢
老師、我們是小規(guī)模公司、現(xiàn)在需要幫朋友收款一年大約90萬左右、再轉(zhuǎn)入他私人賬戶、那我們公司這個費用要怎么收呢
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,我們要收取對方多少個稅點?
這個月進(jìn)材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務(wù)成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產(chǎn)生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務(wù)成本里呢?這個過程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進(jìn)項進(jìn)來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
月工資標(biāo)準(zhǔn)是一個月應(yīng)發(fā)是1萬,扣掉5000,社保個人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的稅率交稅,填專項附加扣除,起征點會提高,如何做工資表避免個人扣稅不要這么多
郭老師,接著在上個問題那不是確認(rèn)了兩遍收入
申報個稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進(jìn)項票,下游公司喊開銷項發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉(zhuǎn)送人了,走招待費怎么做分錄?不出入庫了,請問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報銷單寫一下招待費贈送這樣做對嗎? 分錄這樣寫對嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費用—招待費 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內(nèi)銷還是出口?
劉老師:當(dāng)月群眾交的醫(yī)療收入當(dāng)月退費(如10號交費,15號退費),分錄該如何做呢?不做預(yù)算會計吧
做勞務(wù)小規(guī)模,不知道綜合稅率,應(yīng)該收多少呢
那就是3%乘以(1%2B12%)%2B2%%2B萬分之三
勞務(wù)公司小規(guī)模是不是也按1%呢? 所得稅怎么收,綜合下來是幾個點呢
你們是1%那就是1%乘以(1%2B12%)所得稅是不含稅的2%再加上印花稅萬分之三加上管理費用2% 那就是5.15%
明白了,所得稅是不含稅收入2%,是怎么計算的呢
這個就是默認(rèn)的一個數(shù)據(jù)
要達(dá)到2%,那成本一般做多少
這個看你們所得稅稅負(fù)率根據(jù)稅負(fù)率公式計算
您說的2%是不是就是稅負(fù)率色,那怎么算成本金額呢
2%=應(yīng)納所得稅額/營業(yè)收入*100%
老師,不會算呢,老師能算一下嗎?看開多少成本呢
得知道你的收入才可以計算 兩個未知數(shù)是無法計算的
老師,收入按200萬計算
2%=應(yīng)納所得稅額/200萬 應(yīng)納所得稅額=200萬乘以2% 算出來是利潤 然后200萬減去4萬就是你的成本了