你好,計(jì)入長期待攤費(fèi)用,按期攤銷處理
請問老師:資金運(yùn)動有三個環(huán)節(jié),投入,運(yùn)用,退出,資金投入有股東給投的,還有就是去借的,然后運(yùn)動環(huán)節(jié)就是用資金買了料,生產(chǎn)成產(chǎn)品等等,其實(shí)料,產(chǎn)品也是資產(chǎn),只是錢變成了料,產(chǎn)品,只是錢的表現(xiàn)形式改變了而已,然后掙到了錢就交稅,給孤獨(dú)分紅啊,錢就流出企業(yè)了,這就是資金的運(yùn)動,無非就是錢進(jìn)來,錢出去。然后老師我認(rèn)為因?yàn)槲覀儠?jì)干的這個活兒就是要把這個過程給他記錄清楚了,把錢的來龍去脈給記清楚了,比如資金投入這個環(huán)節(jié),我就得記清楚了,錢進(jìn)來了,那為何進(jìn)來了?怎么進(jìn)來了?可能是股東投的,也可能是借的,這樣就把賬給記全面了,所以為了記清楚來龍去脈,就把這個過程分為了六大會計(jì)要素,會有這種各樣的資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,,收入,費(fèi)用,利潤,這六要素其實(shí)就是根據(jù)資金運(yùn)動來的,然后每一種資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,收入,費(fèi)用,利潤都給他起個名字,也就是在會計(jì)上叫什么,這就叫會計(jì)科目,便于記賬,最后用復(fù)式記賬法就把這個資金的來龍去脈給記清楚了,可以這樣理解嗎老師
合作社有三個項(xiàng)目,桑苗基地的犁田費(fèi)用記入什么科目?還有三角梅,桑葉記入什么資產(chǎn),就是買苗來種的前期所有費(fèi)用怎么入賬?用哪個會計(jì)科目
老師好,我們公司是新成立的牙科診所,我剛來這個公司一個月,賬套剛建起來,現(xiàn)在比較困擾的是,買入的種植體,牙膠尖,耗材,藥品等怎么入賬,前期比如醫(yī)院裝修費(fèi),窗簾等費(fèi)用計(jì)入哪個科目里面,還有醫(yī)生工資高有沒有合理避稅的辦法,收入用不用分開種植體,修復(fù),潔牙等項(xiàng)目
開了80萬的建筑服務(wù)*苗木遷移費(fèi)發(fā)票,不知道怎么入賬,借記:銀行存款 80萬,貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)66055.04貸記:什么科目-733944.96。這筆苗木遷移費(fèi)我們是要付給第三方的,這個活包出去了,最后要付給人家的,我們落不下,但是開票的時候這個必須開成有稅率的,所以我們要交稅,但是目前針對這種補(bǔ)償性質(zhì)的款項(xiàng)我不會入賬,所以分錄怎么做,請老師教一下我
請問新能源科技有限公司,①購買集裝箱是干嘛用的,入固定資產(chǎn)的話資產(chǎn)類別屬于什么,計(jì)提折舊費(fèi)用科目選哪個,②另外新能源公司的賬務(wù)一般怎么做,比如開出電費(fèi)電樁服務(wù)費(fèi)發(fā)票的具體會計(jì)分錄,③購買雨棚,怎么記賬,是計(jì)入固定資產(chǎn)還是記成本,麻煩請?jiān)敿?xì)回答哦,謝謝
老師請問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報,但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時,又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個點(diǎn)簡易計(jì)稅的,9個點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個點(diǎn)材料票的,我們怎么算增值稅稅負(fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個公司說收了8個點(diǎn)開專票,他這是怎么算的,能列個計(jì)算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報了稅,5600元未在第二季度申報,老師,這個帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實(shí)繳,通過債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(人民法院已經(jīng)裁定)請問將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
合作社沒有長期待攤費(fèi)用這個會計(jì)科目
有沒有可以攤銷類的科目
沒有,合作社的會計(jì)科目和企業(yè)不一樣
那可以計(jì)入資產(chǎn)類到期攤銷