你好 研發(fā)支出可以加計(jì)扣除 所得稅15%
老師,研發(fā)類企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些呢
技術(shù)研發(fā)企業(yè)目前有哪些稅收優(yōu)惠政策
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)種子研發(fā)企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策?
老師,請(qǐng)問深圳高新企業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策?研發(fā)費(fèi)用那些有沒有什么優(yōu)惠政策?
老師,最新的政策,小微企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策?
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
有沒有相關(guān)文件呢
你好 在國(guó)家稅務(wù)總局官網(wǎng)法規(guī)庫(kù)可以找到對(duì)應(yīng)的文件?
增值稅方面呢,老師,主要是增值稅
在一個(gè)納稅年度內(nèi),我國(guó)居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。軟件生產(chǎn)企業(yè)的工資和培訓(xùn)費(fèi)用,可按實(shí)際發(fā)生額在稅前扣除;即征即退的增值稅款(實(shí)際稅負(fù)超3%的部分)用于研發(fā)軟件產(chǎn)品和擴(kuò)大在生產(chǎn)的,可作為不征收收入。