您好,需要去辦理一下,謝謝
一個(gè)朋友開(kāi)了一個(gè)酒坊,辦了個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒(méi)有辦過(guò)稅務(wù)登記,過(guò)了將近一年,現(xiàn)在稅局的人打電話過(guò)來(lái)讓他去交消費(fèi)稅,我去幫這個(gè)朋友交了,稅務(wù)也沒(méi)有要求補(bǔ)辦稅務(wù)登記,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在是不是不用辦理稅務(wù)登記了?
老師我個(gè)人辦了一個(gè)個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在已經(jīng)辦下來(lái)了,后面要怎么做,是要去稅務(wù)局登記和刻章嗎?這個(gè)只能去注冊(cè)所在縣稅務(wù)局登記還是也可以在其他區(qū)稅務(wù)局登記
個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)7年了,從辦執(zhí)照就一直沒(méi)去稅務(wù)登記過(guò),現(xiàn)在想交稅了,該怎么辦,補(bǔ)稅務(wù)登記會(huì)被罰款么?這經(jīng)營(yíng)七年期間,會(huì)被追繳稅費(fèi)么?還是說(shuō)過(guò)往不究
個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)7年了,從辦執(zhí)照就一直沒(méi)去稅務(wù)登記過(guò),現(xiàn)在想交稅了,該怎么辦,補(bǔ)稅務(wù)登記會(huì)被罰款么?這經(jīng)營(yíng)七年期間,會(huì)被追繳稅費(fèi)么?還是說(shuō)過(guò)往不究
請(qǐng)教老師:我們有個(gè)個(gè)體戶當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候只辦了工商登記注冊(cè),當(dāng)時(shí)想著不需要開(kāi)票所以一直都沒(méi)有去做稅務(wù)登記也沒(méi)有申請(qǐng)銀行賬戶。目前個(gè)體戶有點(diǎn)業(yè)務(wù),收支都是用的法人和一個(gè)朋友的個(gè)人卡,想問(wèn)下:只工商登記注冊(cè)沒(méi)有辦理稅務(wù)登記,往后會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
稅局沒(méi)有說(shuō)啊,稅也報(bào)了
您好,我覺(jué)得最好去辦一下,假如您覺(jué)得國(guó)稅沒(méi)說(shuō),那也可以暫緩
電子稅務(wù)局用自然人登錄可以申報(bào)嗎?
您好,可以用企業(yè)信息去登錄,自然人也是可以的