您好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師您好,去年底做了一筆費用入賬沒有暫估,今年1月份才收到費用發(fā)票怎么辦?還用調(diào)賬嗎
老師您好,去年計提多了的收入,今年沒有收到這么多錢應(yīng)該怎么辦呢?
老師好,請問去年有一筆收入沒有計提,今年三月收到了,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師好,請問去年有一筆收入沒有計提,今年三月份收到了,應(yīng)該怎么入賬呢?
老師,想問個問題。去年收到一筆錢,沒有開票,但是提前確認(rèn)了收入,今年才開了普票,我該怎么調(diào)賬呢?小規(guī)模納稅人。
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄