你好,如果是代收,那么只要開貨物部分的發(fā)票即可,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款。
老師,我公司付原料運費給個人司機(這些司機不是哪家公司的),現(xiàn)需要一個物流公司給開發(fā)票,不是當(dāng)月開票,是以后會開,現(xiàn)在當(dāng)時應(yīng)該如何賬務(wù)處理,付錢時,當(dāng)月沒開票?
我是外貿(mào)企業(yè),出口貨物以cif價成交,總的費用是592USD,其中運費220USD,可是我們實際收到貨代公司開具的運費發(fā)票只有1125元,比報關(guān)單上的運費少,我想知道這個如何確認主營業(yè)務(wù)收入,然后這個運費的差額如何做分錄?
銷售貨物包含運費,如何開票?如何進行賬務(wù)處理?運費款是企業(yè)代收的,后期公司要打給司機個人?
我們是物流公司,承接貨主的貨物運輸,開出200萬發(fā)票,但上游貨主因我們延遲運達扣除我們逾期交貨罰款,卻不給我們開發(fā)票,我們只收回180萬的運費,20萬如何賬務(wù)處理。用什么憑證做賬
老師,我們企業(yè)委托A公司運一批貨,款項打給了A公司,A公司又委托了鐵路局運,然后鐵路局把運貨的發(fā)票開給了我們企業(yè),那我們企業(yè)的賬上是付款給A公司,而運貨發(fā)票是鐵路局開的,這樣收款的單位和開票的單位不一樣,如何處理呀?
個人獨資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費,在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
公司名下有一個100%控股的子公司,認繳100萬,實際一份沒出,賬面上長投也沒有,合并報表得怎么做
老師:有個問題想請教一下!我有一家個體戶,是查賬征收的。主營業(yè)務(wù)是設(shè)計。24年11月份開具一張5.4萬元的設(shè)計費用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計費用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因為合并的原因,開戶行名稱變更。這筆設(shè)計費用在我們再三催促下,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個月要季報,到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開增值申報表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對嗎?
老師你好,法人把出差飛機發(fā)票開成個人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
后期打給司機的車費,需要票嗎?如何做賬?
如果是實質(zhì)性代收,那么司機的發(fā)票是開給客戶。要么就是開給你,然后你連同運費和貨物一起開給客戶。
如果是第二種就是全額確認收入,然后運費作為你的成本。
我方是銷售方,把這筆運費加到貨物里了,賣給購貨方,后期自己公司找車,把這筆運費支付給司機,但是沒有運費發(fā)票,是這種情況?如何確認收入?如何開票?如何做賬?
那你這種要全額開給顧客,然后讓司機去代開發(fā)票,原則上是這樣的。但是估計司機一般不會去給你代開,這個就是一個溝通的問題了。
收入就是全額按照開票確認。
司機開不來票,銀行支付給司機運費的時候,如何做賬?
還是計入費用,但是不得稅前扣除。
匯算清繳時,要納稅調(diào)增嗎?
對的,就是納稅調(diào)增。