您好 買回來原材料入賬的時候進(jìn)項稅扣掉 領(lǐng)用進(jìn)成本的時候是不含稅價

買回來原材料入賬的時候進(jìn)項稅扣掉嗎,那領(lǐng)用進(jìn)成本的時候是含稅價還是不含稅價
老師您好,年末了領(lǐng)導(dǎo)要算利潤。經(jīng)理用含稅的售價減去含稅的進(jìn)價。(正常應(yīng)該是不含稅的收入,減掉不含稅的進(jìn)價再減去所花銷的費(fèi)用) 平時花的電費(fèi)材料。也有進(jìn)項稅可以抵扣了,那領(lǐng)導(dǎo)算賬的時候,我們是把這些費(fèi)用按含稅價算嗎
請問老師,算產(chǎn)品成本的時候,原材料是按含稅價還是不含稅價?
老師,請問下,我在做成本核算的時候,我們買進(jìn)來的銅線是含稅價,在做對外銷售核算成本的時候,我的銅線賣出去的未稅價是按照我買進(jìn)來的含稅價算這個未稅價的成本還是按照買進(jìn)來的未稅價作為賣出去的未稅價的成本?賣出去暫時不開票。買進(jìn)來有進(jìn)項發(fā)票
老師,請問下,我在做成本核算的時候,我們買進(jìn)來的銅線是含稅價,在做對外銷售核算成本的時候,我的銅線賣出去的未稅價是按照我買進(jìn)來的含稅價算這個未稅價的成本還是按照買進(jìn)來的未稅價作為賣出去的未稅價的成本?賣出去暫時不開票。買進(jìn)來有進(jìn)項發(fā)票
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點(diǎn),只能開6個點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
那如果是預(yù)付賬款的話怎么辦,沒有稅金
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 這樣寫分錄就好了啊
原材料那一步
借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料