同學(xué),你好,要么歸還要么發(fā)票沖賬,如果一直不處理是要視同分紅按20交個(gè)稅
老師,1.企業(yè)有利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅,然后提到法人個(gè)人賬戶要交個(gè)人所得稅2.如果法人成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè),原公司有利潤(rùn)以后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)到個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是不是原公司就不用交個(gè)人所得稅了,只要個(gè)人獨(dú)資企業(yè)交個(gè)人所得稅就行。,是這樣達(dá)到節(jié)稅的目的嗎?如果不是嗎成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是怎么節(jié)稅的???
代理公司做賬,從公司賬戶提取備用金,但是未取現(xiàn),是直接轉(zhuǎn)賬至個(gè)人賬戶銀行卡,兩三年了一直這么操作,現(xiàn)在這金額達(dá)到35萬(wàn)多了,代理公未告訴老板不能這么提現(xiàn)。老板說(shuō)這備用金是用來(lái)支付公司的費(fèi)用,現(xiàn)在都是個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬付款的,這樣做可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么辦?不是轉(zhuǎn)給法人,提現(xiàn)金額大都是5萬(wàn)元以下??梢赃@么操作嗎?
老師,是不是法人從公司提取備用金,提取的時(shí)候說(shuō)備用金,但是后面都要拿票沖這些錢的是嗎?如果法人說(shuō)給她轉(zhuǎn)1萬(wàn)管理費(fèi),沒(méi)有票的,是不是算個(gè)人所得,怎么交稅???老板不交稅,我就不管了嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下合理避稅指什么啊?不是有收入,該有的成本費(fèi)用都要取得嘛?我這里有個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),當(dāng)時(shí)我叫老板拿成本回來(lái),她不拿,說(shuō)拿不到?,F(xiàn)在要注銷。稅管員沒(méi)有成本就要交稅。法人說(shuō)交給你們就是讓你們合理避稅的啊,要是直接交稅我自己去稅局交就行了。個(gè)人獨(dú)資也特殊,沒(méi)有成本稅點(diǎn)很高,老板說(shuō)怎樣能把稅降到最低了。我也沒(méi)明白還有什么辦法。
老師,公司原法人支取款項(xiàng)如下,其他應(yīng)收款-備用金4萬(wàn),借款8.2萬(wàn),合計(jì)12.2萬(wàn)?,F(xiàn)在公司轉(zhuǎn)給另一個(gè)老板了,其中這2家老板公司的賬都是我來(lái)做,請(qǐng)問(wèn)這12.2萬(wàn)需要清算嗎?怎么處理好一點(diǎn),盡量不交稅,交稅老板會(huì)不高興的。有老師詳細(xì)能說(shuō)說(shuō)嗎
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?