直接放在20年憑證后面

啊20年預(yù)提費用 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到報銷票后應(yīng)該怎么做
20年借管理費用貸其他應(yīng)收款應(yīng)該是借管理費用應(yīng)交稅金貸其他應(yīng)收款現(xiàn)在該如何調(diào)賬
年底預(yù)提費用和年終獎。預(yù)提費用和付款,都是借管理費用 貸其他應(yīng)付款。預(yù)提年終獎怎么做分錄?借管理費用 貸其他應(yīng)付款還是貸應(yīng)付職工薪酬科目?
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
老師,去年預(yù)提費用借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)金額少計提了應(yīng)該怎么寫分錄?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
預(yù)提費用和實際收到報銷票金額 不一致?怎么做
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
去年我暫估了2000元,現(xiàn)在收到發(fā)票1500元 老師能能按照這個金額幫我做一下分錄嗎
借:以前年度損益調(diào)整 2000貸:其他應(yīng)付款2000
借:以前年度損益調(diào)整 2000紅字貸:其他應(yīng)付款2000紅字
借:以前年度損益調(diào)整1500 貸:應(yīng)付賬款-XX公司1500
借利潤分配-未分配利潤500貸以前年度損益調(diào)整500
借:以前年度損益調(diào)整 2000紅字貸:其他應(yīng)付款2000紅字 借:以前年度損益調(diào)整1500 貸:應(yīng)付賬款-XX公司1500 借利潤分配-未分配利潤500貸以前年度損益調(diào)整500
看最后一個分錄啊
已付現(xiàn)金,應(yīng)付賬款可以改成現(xiàn)金吧
已付現(xiàn)金,應(yīng)付賬款可以改成現(xiàn)金吧 是的