你好,需要做季度申報(bào)的更正申報(bào)才是的?
老師,我企業(yè)所得稅按季度申報(bào)預(yù)繳,我把報(bào)表都填錯(cuò)了,填成當(dāng)季數(shù)字,應(yīng)該為累計(jì)數(shù)字,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候有沒有問題
老師,企業(yè)所得稅月季預(yù)繳申報(bào)表上的數(shù)據(jù),顯示的都是本年累計(jì),這個(gè)數(shù)應(yīng)該是填利潤表上的本年累計(jì)數(shù)還是應(yīng)該填寫當(dāng)個(gè)季度發(fā)生的累計(jì)數(shù)呢?
老師好請(qǐng)問現(xiàn)在的企業(yè)所得稅季度報(bào)表第一第二季度申報(bào)有問題可以更正嗎?還是只有到匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?(現(xiàn)在是申報(bào)數(shù)是累計(jì)數(shù))
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯(cuò)誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個(gè)報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
我司是小規(guī)模納稅人,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,2021年預(yù)繳企業(yè)所得稅1648.58元,銀行扣款和紙質(zhì)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表都是1648.58元,年度匯算清繳為何是1648.59元,多0.01元,都是同一個(gè)申報(bào)系統(tǒng),為何數(shù)據(jù)不一樣。 我檢查過匯算清繳的數(shù)據(jù),和利潤表一樣,沒有填錯(cuò)。
員工出去拓展業(yè)務(wù)開的加油費(fèi),發(fā)票開給公司的這筆費(fèi)用能做費(fèi)用扣除嗎?如果是專票的話,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?如果不能做費(fèi)用扣除的話應(yīng)該怎么辦?具體怎么操作合理?
老師,我咨詢一下,另一個(gè)公司用的是財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)做的賬,另外一個(gè)接了這個(gè)賬沒有財(cái)務(wù)系統(tǒng),然后換了地區(qū)工作。這財(cái)務(wù)軟件可以安裝到另一個(gè)地方,就是一個(gè)財(cái)務(wù)可以安裝在不同區(qū)域嗎,可以賬號(hào),可以多人使用嗎?
一個(gè)公司的日記賬都包含哪些?有日記賬的表格嗎?
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。企業(yè)有為員工交意外保險(xiǎn),這筆費(fèi)用由單位承擔(dān),怎么做賬?
冷鏈服務(wù)公司一定要辦理道路運(yùn)輸許可證嗎?
關(guān)聯(lián)公司之間借款,需要按貸款服務(wù)繳納增值稅嗎?免稅的適用于什么情況
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這怎么做賬?科目是怎么設(shè)立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營一家塑料貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,后又注冊(cè)一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務(wù)上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
不能匯算清繳的時(shí)候自己調(diào)嗎?
匯算清繳不是就是改錯(cuò)的過程,是必須更正每季度的報(bào)表嗎?
你好,你是從哪里看到了匯算清繳就是改錯(cuò)的過程呢?(麻煩提供一下圖片)
那倒沒有
你好,需要做季度申報(bào)的更正申報(bào)才是的? 你是從哪里看到了匯算清繳就是改錯(cuò)的過程呢?(那倒沒有) 既然沒有就不要這樣認(rèn)為
那如果不去更正,所得稅匯算清繳的時(shí)候有沒有影響
你好,有影響,會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)一致沒有被得到糾正
好噠,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝