你好,1、管理費(fèi)用會結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益,制造費(fèi)用會結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn),累計攤銷是資產(chǎn)的備抵項(xiàng)目。資產(chǎn)=制造費(fèi)用-累計攤銷,所有者權(quán)益=-管理費(fèi)用; 2、資產(chǎn)=銀行存款-累計攤銷-無形資產(chǎn),所有者權(quán)益=資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)出售時計入哪里? 借銀行存款 累計折舊 減值準(zhǔn)備 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益(可借可貸)? 無形資產(chǎn)出售時 借銀行存款 累計攤銷 減值準(zhǔn)備 貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益? 出租固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)計入什么科目?
借:銀行存款 530000 累計攤銷 220000 貸:無形資產(chǎn) 600000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 3000 資產(chǎn)處置損益 ?
借:銀行存款 530000 累計攤銷 220000 貸:無形資產(chǎn) 600000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 3000 資產(chǎn)處置損益 ?
1.借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:累計攤銷 2.借:銀行存款 累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 分別寫出兩題的會計恒等式
請問一下購入無形資產(chǎn) 銀行付款的時候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計攤銷 可以嘛?還是付款時候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn) 貸累計攤銷 吖
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
可以不加資產(chǎn),就只用那幾個科目組成恒等式嗎?
管理費(fèi)用%2B制造費(fèi)用=累計攤銷。 銀行存款%2B累計攤銷=無形資產(chǎn)%2B資產(chǎn)處置損益。