你好,是哪一個月申報錯誤了呢

我們是這么個情況:我們公司是建筑勞務公司、有一批人是我們公司的員工,另外一批是我們招進來的臨時工、這個臨時工有些做了幾個月、有些又是天日工、我們這邊都按勞務報酬上報的、那我們這個臨時工需要計入殘保金人數(shù)當中嗎?
你好。我們接的是專業(yè)分包合同,包工包料的。下面有勞務公司開票給我們。我們開票給總包的時候需要去當?shù)囟悇站诸A繳,有一個個人所得稅,稅務局說要我們下載一個當?shù)氐纳陥髠€稅的軟件客戶端,企業(yè)登錄進去申報工人工資信息,但是我們取得是勞務發(fā)票,沒有工資表。請問這種情況怎么辦?
我們是勞務公司但不包扣勞務派遣,承接了一項建筑勞務,我們也把這項勞務承包給了個人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實際沒有錢進我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個我們發(fā)包出去的個人給我們提供“建筑勞務”的發(fā)票給了我們,但是實際我們是沒有給這個個人轉錢的??!這個賬務老師我們該怎么處理呢?能具體給我講講嗎?
我們老板有一個建筑公司,然后后面又注冊了一個勞務公司,嗯,就是將這個建筑公司的一部分勞務分包給勞務公司,然后今年出了事情,就是工地上有一個人給死了,然后陪了十八萬塊錢嗯,其中有十萬塊錢是從這個建筑公司走的,另外八萬是建筑公司打到勞務公司,從勞務公司走的,現(xiàn)在但是在這個后面的時候嗯,然后又從這個包工頭的身上包工頭,比如說應該給他支付他的勞務費,但是把他的勞務費扣了八萬,這種情況應該怎么走賬比較好一點?
我們公司是做建筑勞務的,手底下的包工頭上交名單的時候給錯了一個人的信息,本來是沒有這個人的,但是我們申報了個稅,現(xiàn)在要去大廳撤銷,需要一個情況說明,這個要怎么寫
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應該是應收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
是20年12月的
就這樣解釋就可以,名單給錯了