你好,是哪一個(gè)月申報(bào)錯(cuò)誤了呢
我們是這么個(gè)情況:我們公司是建筑勞務(wù)公司、有一批人是我們公司的員工,另外一批是我們招進(jìn)來(lái)的臨時(shí)工、這個(gè)臨時(shí)工有些做了幾個(gè)月、有些又是天日工、我們這邊都按勞務(wù)報(bào)酬上報(bào)的、那我們這個(gè)臨時(shí)工需要計(jì)入殘保金人數(shù)當(dāng)中嗎?
你好。我們接的是專業(yè)分包合同,包工包料的。下面有勞務(wù)公司開票給我們。我們開票給總包的時(shí)候需要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳,有一個(gè)個(gè)人所得稅,稅務(wù)局說(shuō)要我們下載一個(gè)當(dāng)?shù)氐纳陥?bào)個(gè)稅的軟件客戶端,企業(yè)登錄進(jìn)去申報(bào)工人工資信息,但是我們?nèi)〉檬莿趧?wù)發(fā)票,沒(méi)有工資表。請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么辦?
我們是勞務(wù)公司但不包扣勞務(wù)派遣,承接了一項(xiàng)建筑勞務(wù),我們也把這項(xiàng)勞務(wù)承包給了個(gè)人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實(shí)際沒(méi)有錢進(jìn)我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個(gè)我們發(fā)包出去的個(gè)人給我們提供“建筑勞務(wù)”的發(fā)票給了我們,但是實(shí)際我們是沒(méi)有給這個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)錢的??!這個(gè)賬務(wù)老師我們?cè)撛趺刺幚砟??能具體給我講講嗎?
我們老板有一個(gè)建筑公司,然后后面又注冊(cè)了一個(gè)勞務(wù)公司,嗯,就是將這個(gè)建筑公司的一部分勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,然后今年出了事情,就是工地上有一個(gè)人給死了,然后陪了十八萬(wàn)塊錢嗯,其中有十萬(wàn)塊錢是從這個(gè)建筑公司走的,另外八萬(wàn)是建筑公司打到勞務(wù)公司,從勞務(wù)公司走的,現(xiàn)在但是在這個(gè)后面的時(shí)候嗯,然后又從這個(gè)包工頭的身上包工頭,比如說(shuō)應(yīng)該給他支付他的勞務(wù)費(fèi),但是把他的勞務(wù)費(fèi)扣了八萬(wàn),這種情況應(yīng)該怎么走賬比較好一點(diǎn)?
我們公司是做建筑勞務(wù)的,手底下的包工頭上交名單的時(shí)候給錯(cuò)了一個(gè)人的信息,本來(lái)是沒(méi)有這個(gè)人的,但是我們申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在要去大廳撤銷,需要一個(gè)情況說(shuō)明,這個(gè)要怎么寫
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
是20年12月的
就這樣解釋就可以,名單給錯(cuò)了