1.發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這時候就是員工個人部分的社保了) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 ? ? ? ? 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交個人所得稅時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 ? 貸:銀行存款

你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
個稅如何理解? 是發(fā)放工資時計提個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬 -工資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 還時單獨計提?
問如果計提工資時是應(yīng)付職工薪酬 貸未付工資,發(fā)放時 借未付工資,貸銀行存款應(yīng)交稅費-個人所得,應(yīng)交社保對么
老師,計提工資有個稅 計提本月工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提個稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 發(fā)放上個月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 是這樣寫的嗎 代扣代繳個稅 應(yīng)交
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。支付,應(yīng)付職工薪酬5970 銀行存款 借,應(yīng)交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
老師,可以單獨講解一下個稅嗎?圖中老師說發(fā)放工資計提個稅的理解是錯誤的。該如何理解?
就是個稅要單獨計提一下,這樣賬面和申報個稅的時候可以反映出來應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅這個科目。賬目如果不反應(yīng)這個科目不合適,因為發(fā)放工資和繳納個稅不是同時發(fā)生的。
那您上面的分錄不也是在發(fā)放工資時提了一下個稅?
發(fā)放工資的時候計提個稅,個稅申報的時候繳納個稅。發(fā)放工資需要計提個稅哦。 發(fā)放工資和繳納個稅一般情況都不是同時發(fā)生的。