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老師好!月末只有進項票,沒有銷項,怎樣做分錄

2021-03-10 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-10 20:52

你好,結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?

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快賬用戶2050 追問 2021-03-10 20:55

下個月直接使用就可以

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齊紅老師 解答 2021-03-10 20:56

月末只有進項票,沒有銷項,月末結轉

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快賬用戶2050 追問 2021-03-10 21:02

一共做這兩筆,就可以了,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-10 21:02

你的,對的,你的理解是對的? ?

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快賬用戶2050 追問 2021-03-10 21:03

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-10 21:03

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦

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你好,結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-03-10
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅。
2021-06-18
你好 是的 分錄對著呢。
2021-02-01
同學你好,只有進項沒有銷項,月末不需要做結轉分錄;
2022-07-02
同學你好 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-進項稅
2024-02-28
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