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老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)金少了,要怎么沖平呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

2021-03-10 16:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 16:13

你好? ? 你現(xiàn)金為什么會(huì)少。? 你們是不是之前 做科目做錯(cuò)了。 你查到原因了嗎? 這樣才能判斷 怎么來處理。? ?

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你好? ? 你現(xiàn)金為什么會(huì)少。? 你們是不是之前 做科目做錯(cuò)了。 你查到原因了嗎? 這樣才能判斷 怎么來處理。? ?
2021-03-10
您好,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”在平時(shí)不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),但是在年末的時(shí)候,需要將這兩個(gè)科目的余額全部轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這個(gè)科目里面。   1.年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   2.年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-01-13
同學(xué)你好 原分錄相反分錄紅沖
2022-10-14
借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-07-14
銷售方借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-10-11
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