第一行13%貨物里面填寫的。
老師您好,請問代收代付的電費,電力公司開給我們發(fā)票,然后我們按其金額原封不動開給客戶,稅率都是13%,問題是,我們在報稅時填增值稅附列資料一時,第一行和第二行都是13%,應(yīng)該填在哪一行呢?
老師您好,我們單位二月份的時候收到一張專用發(fā)票,當月就進行了勾選抵扣,但是四月份對方聯(lián)系我們說發(fā)票稅率開錯了,然后對方給我們開具了紅字發(fā)票,又按正確的稅率給我們開了一張,今天我報四月份稅的時候發(fā)現(xiàn)新開的發(fā)票自動帶進附表二了,但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個地方啊?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收的業(yè)主的產(chǎn)權(quán)代辦費 (我們也是代收 當時開的收據(jù))當時記賬貸方:其他應(yīng)付款 8月把我們當時收的產(chǎn)權(quán)代辦費要付給第三方 因為是第三方給代辦的 一共是11戶 12600 問題是 現(xiàn)在第三方給開的專票 我們在專票上領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽完字不能退回 這11戶是老項目 不能進項抵扣 分錄: 借:其他應(yīng)付款 12600 (價稅合計) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 (713.21) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 713.21 銀行存款 12600 老師 這樣是不是不對
請問老師,我們公司賣車,二手車銷售公司替我們開具的發(fā)票,我分錄如圖片,我在申報增值稅時,賣車產(chǎn)生的這230元銷項稅金填在哪一欄都不合適,只填稅金也不行,要不然2000÷1.13=1769.91是收入,填在開具其它發(fā)票,稅金也填在這里?對嗎?
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發(fā)票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62