同學(xué)你好 是不對(duì)的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用科目才對(duì)

老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(fèi)(含代收電費(fèi))收到電業(yè)局開(kāi)票。1、分錄:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸-銀行存款 2、代收電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄: 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(昨天提問(wèn),解答的老師只讓做這一筆分錄) 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方的期末余額轉(zhuǎn)到哪?這個(gè)科目期末不是沒(méi)有余額嗎?
老師,我司與甲方簽定了合同,我司代管甲方的資產(chǎn),然后代收房屋租金,資產(chǎn)維修費(fèi)在代收的租金里扣減,最后年終清算,現(xiàn)在開(kāi)具的維修發(fā)票是專票且是開(kāi)給我司的,那會(huì)計(jì)分錄:借其他應(yīng)付-甲方 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,這樣是否可以呢
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來(lái)了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開(kāi)了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 有老項(xiàng)目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項(xiàng)做的都是代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我看余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個(gè)月有一張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我把那個(gè)稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說(shuō)不對(duì) 老師您說(shuō)我應(yīng)該也樣做分錄呢
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 有一張發(fā)票是老項(xiàng)目不能抵扣 我們現(xiàn)在是預(yù)售所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這張發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓做轉(zhuǎn)出 分錄: 借:其他業(yè)務(wù)支出 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 其他業(yè)務(wù)支出(稅金) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師 分錄第二部 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還是記應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 呢 謝謝老師
老師現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫(xiě)
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開(kāi)票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開(kāi)票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?

