你好,之前年度錯記漏記的賬,如果涉及損益科目,就需要通過以前年度損益調整科目核算 如果不涉及損益科目,就不需要通過以前年度損益調整科目核算的?
之前年度錯記漏記的賬要不要調整以前年度損益?賬目怎么處理
調整以前年度錯賬的時候,往來類可以用以前年度損益調整這個科目嗎?調整增值稅可以用以前年度損益調整這個科目嗎?有哪些科目的調以前年度的賬是不能用“以前年度損益調整”的?
調整以前年度錯賬的時候,往來類可以用以前年度損益調整這個科目嗎?調整增值稅可以用以前年度損益調整這個科目嗎?有哪些科目的調以前年度的賬是不能用“以前年度損益調整”的?
用友T+以前年度損益調整科目怎么用,12月記賬錯誤
之前年度多記了管理費用,那么在今年的賬務處理中 借,管理費用,貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整,貸,應交所得稅 借,以前年度損益調整,貸利潤分配-未分配利潤嗎
老師,請問一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時間是6月30日,開票時間是7月26日,工程部申請付款時間是8月2,實際付款時間是8月15日,請問這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都會跟這倆老板吵架,真的好多時候根本不怪我,我也不知道咋了,總會跟這兩個老板吵。
#提問#老師好,請教下,如果憑證某一號有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號單獨放對應的附件。比如我一張應收賬款,對應銀行存款,是2號憑證,但是2號有20頁。對應的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡易計稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊資本 100萬, 原來公司二個股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進貨,三月份應該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨資嗎,能給出資人報個稅嗎
研發(fā)費用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應怎么算的?有相關條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?
有銀行賬和現(xiàn)金,還有管理費用,具體分錄怎么做呢
你好,具體錯記的分錄是什么,正確的分錄又應當是什么? 漏記的補上相應分錄就是了 如果涉及損益科目,就需要通過以前年度損益調整科目核算 如果不涉及損益科目,就不需要通過以前年度損益調整科目核算的?
都是這樣的問題,需要調整嗎
漏記的補上相應分錄就是了 如果涉及損益科目,就需要通過以前年度損益調整科目核算 如果不涉及損益科目,就不需要通過以前年度損益調整科目核算的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
有管理費用調整的幾百塊錢要調整嗎
你好,管理費用分錄有錯誤,即使幾百塊錢,也是需要調整的?
分錄怎么做呢
你好,錯誤的分錄是什么,正確的分錄又應當是什么呢? 需要知道這兩個信息,才知道該如何調整的?
這是正確的,錯的是借管理費用貸管理費用
你好 錯的是,借管理費用,貸管理費用 那跟沒有做分錄一樣啊,只需要把正確的分錄補上就是了
有一筆財務費用利息收入未做怎么調整
你好,有一筆財務費用利息收入未做,補入帳的分錄是 借:銀行存款 ??, 貸:以前年度損益調整—財務費用—利息收入(或借方負數(shù))