股東分紅你是怎么做分錄的

老師,股東中途支取了福利,我這邊做的會計分錄如下圖,但是我期末資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤金額對不上,剛好差利潤分配-股東分紅這塊,哪里出錯了呢?
老師下午好,股東分紅不影響當月利潤表是嗎?(我要做手工賬)
老師,公司要做股東分紅,然后股東會議里面 寫的可供分配利潤和負債表上的未分配利潤是不一樣的是嗎?是不是在股東會議上把可供分配利潤協(xié)商會議就好?可供分配利潤=當年的凈利潤+期初未分配利潤 是嗎?(要扣除計提的10%的盈余公積嗎?)
老師你好,我們公司股東要求按月分紅,不按經(jīng)營利潤分配,按當月賬上現(xiàn)金余額進行分配,這樣可以嗎?
老師您好 公司股東分紅 我們是在2024年一月份分紅 凈利潤955156.28 轉(zhuǎn)個自然人股東300000 不是2023年12月年底分紅的 我怎么做賬呢 謝謝老師了
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
借:利潤分配貸應(yīng)付股利
借:利潤分配貸應(yīng)付股利
借應(yīng)付股利貨銀行存款
這個不影響利潤表啊