您好 研發(fā)物料的采購是計入研發(fā)支出 研發(fā)支出-費用化(資本化)支出-直接投入
我公司發(fā)生的研發(fā)費用,入賬時是計入U8軟件成本類(研發(fā)支出—費用化支出)科目還是計入管理費用—研發(fā)費用科目呢?
老師高新技術(shù)企業(yè),沒有產(chǎn)品的研發(fā)都是技術(shù)服務(wù)的研發(fā),現(xiàn)在公司委托別的單位給做了一本分研發(fā),取的發(fā)票,我們是計入研發(fā)支出—費用化支出還是計入主營業(yè)務(wù)成本,我總感覺應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,因為不是我們自己研發(fā)的,是委托別的公司研發(fā)的
老師研發(fā)物料的采購是計入主營業(yè)務(wù)成本/研發(fā)成本還是計入研發(fā)支出呢?我看成本里面有一級科目研發(fā)支出,我還怎么寫這分錄呢
老師,軟件公司自主研發(fā)銷售軟件產(chǎn)品,公司研發(fā)人員工資先歸入研發(fā)支出-費用化支出,月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-研究費用科目下呢,還是研發(fā)費用在銷售軟件時結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
老師,請問實際工作中,怎么看一個項目的成本(比如人工成本)可以直接計入公司的研發(fā)支出還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本
老師,客戶說憑什么我不開票的收入如實申報交稅,供應(yīng)商開不回來的發(fā)票又不能抵扣。我該怎么回復(fù)
老師,營業(yè)執(zhí)照去年11月領(lǐng)取,11-12有銀行流水,但是今年8月才開通稅務(wù),建賬是從24年還是25年
注銷公司的流程,先注銷稅務(wù)再注銷工商?
老師您好,我們公司23.3月有張抵扣過的發(fā)票稅務(wù)局要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,更正申報后產(chǎn)生了510的稅費在8月繳納,請問這個會計憑證是怎么做的?
老師,社?,F(xiàn)在全國連網(wǎng)嗎
老師 現(xiàn)在要發(fā)一個員工2024年年終一次性獎金 8月份發(fā)了32700.我現(xiàn)在做8月的賬 該怎么做分錄啊 9月給他報個稅吧
工廠自己的土地,是否做無形資產(chǎn)?期限50年,本月攤銷金額進(jìn)制造費用還是管理費用?這個地就是廠房,辦公廠房是租賃的
房開企業(yè)的印花稅如果給了開發(fā)成本然后又另外給了印花稅的稅率,印花稅是要另算還是開發(fā)成本里面就含
沒經(jīng)驗 酒店會計好做嗎
你好老師,公司的設(shè)備賣出去我們開的了二手設(shè)備發(fā)票嗎?
1月15號采購280元的研發(fā)物料,收到普票。并出庫。那分錄怎么寫老師
借:原材料280 貸:銀行存款280 借:?研發(fā)支出-費用化(資本化)支出-直接投入 28 貸:原材料280
明白了,我用的庫存商品可以嗎借方
老師我們同事借支11000采購原材料,發(fā)票就給到我3250元的。還有7750沒有給我發(fā)票我怎么做分錄呢
老師我們同事借支11000采購原材料,發(fā)票就給到我3250元的。還有7750沒有給我發(fā)票我怎么做分錄呢
研發(fā)領(lǐng)用的計入原材料科目比較合適 還有7750 后期還有發(fā)票嗎
好的 有發(fā)票
那您借支的時候分錄怎么寫的
借支是 借其他應(yīng)收款11000 貸銀行存款11000
老師你看我這分錄做的對嗎?做到一張憑證上了
這分錄做的對的哈
謝謝老師。老師指導(dǎo)的好,老師工資里面?zhèn)€稅計提怎么做分錄呢?你看我這做的對嗎?
工資里面?zhèn)€稅計提 不需要單獨寫分錄 是包含在工資里面一起的
因為之前會計12月做賬時他都么有計提工資和社保。所以我再今年1月份做1月份的賬時 補計提的。因為我們1月7日發(fā)放2020年12月的工資。那我這做的對嗎?如果補計提直接繳納個稅期末會有余額就不對了吧
補計提直接繳納個稅期末會有余額 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
這樣做的話就沒有余額了 沖減掉了對吧。你寫的那個分錄是計提的分錄對嗎
是的?這樣做的話就沒有余額了 沖減掉了 第一個是計提 第二個是發(fā)放 第三個是上交
謝謝老師指導(dǎo)明白啦
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問