你好,需要做分錄,做原來(lái)開的發(fā)票的分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了,就是科目相同,金額負(fù)數(shù)。

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)普票用的白盤,跨月作廢的話,是不是直接開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票就行,不用去稅務(wù)局,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月開的發(fā)票因稅局給直接抄報(bào)稅了,不能作廢只能沖紅,就開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票做不做分錄,如果做的話怎么做,謝謝老師
老師 請(qǐng)教下 上個(gè)月給客服開的發(fā)票開錯(cuò)了 這個(gè)月把上個(gè)月 發(fā)票沖紅 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 然后又開了個(gè)正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負(fù)數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號(hào)開錯(cuò)了 所以沖紅重開了
老師,我公司賣化肥,因?yàn)樯蟼€(gè)月給對(duì)方多開了一張發(fā)票,這個(gè)月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票?怎么做分錄?是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個(gè)月負(fù)數(shù),化肥庫(kù)存就回來(lái)了嗎?還是直接用這個(gè)月的銷售數(shù)量減去這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票上的數(shù)?怎么處理做分錄?謝謝老師
老師好,我昨天發(fā)現(xiàn)有兩張票開錯(cuò)了,但是來(lái)不及作廢了,只能跨月沖紅,但是這樣的話我10月的稅就等于多上了,如果我11月不開其他票,只開了沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票的話,我這個(gè)就充抵不了稅額了嗎
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
老師公司買手機(jī)可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實(shí)際負(fù)稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請(qǐng)問(wèn):公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過(guò)一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來(lái)的人不固定,也沒(méi)法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫(kù)存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問(wèn):付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來(lái)評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬


好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!