你好,需要做分錄,做原來開的發(fā)票的分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了,就是科目相同,金額負(fù)數(shù)。

老師,您好,請(qǐng)問普票用的白盤,跨月作廢的話,是不是直接開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票就行,不用去稅務(wù)局,謝謝
請(qǐng)問老師,當(dāng)月開的發(fā)票因稅局給直接抄報(bào)稅了,不能作廢只能沖紅,就開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票做不做分錄,如果做的話怎么做,謝謝老師
老師 請(qǐng)教下 上個(gè)月給客服開的發(fā)票開錯(cuò)了 這個(gè)月把上個(gè)月 發(fā)票沖紅 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 然后又開了個(gè)正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負(fù)數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號(hào)開錯(cuò)了 所以沖紅重開了
老師,我公司賣化肥,因?yàn)樯蟼€(gè)月給對(duì)方多開了一張發(fā)票,這個(gè)月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票?怎么做分錄?是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個(gè)月負(fù)數(shù),化肥庫(kù)存就回來了嗎?還是直接用這個(gè)月的銷售數(shù)量減去這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票上的數(shù)?怎么處理做分錄?謝謝老師
老師好,我昨天發(fā)現(xiàn)有兩張票開錯(cuò)了,但是來不及作廢了,只能跨月沖紅,但是這樣的話我10月的稅就等于多上了,如果我11月不開其他票,只開了沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票的話,我這個(gè)就充抵不了稅額了嗎
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購(gòu)入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺(tái)按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開票加未開票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒有結(jié)平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺(tái)的那個(gè)導(dǎo)出來的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號(hào),這個(gè)是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?


好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!