你好,可以直接在紙質(zhì)憑證上做相應(yīng)更正的?

老師,有幾個憑證電子版賬套改了二級明細,憑證已經(jīng)裝訂了,可以直接在紙質(zhì)版憑證上改下嗎,不涉及余額表的變動的,
紙質(zhì)記賬憑證已經(jīng)裝訂,發(fā)現(xiàn)紙質(zhì)的數(shù)據(jù)有錯誤,電腦的沒錯誤,可以直接在紙質(zhì)上修改數(shù)據(jù)嗎
老師,就是現(xiàn)在把前期紙質(zhì)的會計憑證從新錄入系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)前任會計賬務(wù)處理很多都不合規(guī),特別有些期間的財務(wù)報表跟稅務(wù)申報的對不起,明顯就是差憑證,可是憑證裝訂上面填寫的多少張會計憑證跟實際的也能對上,不知道前任會計是怎么申報的,明細賬也沒有,不清楚申報數(shù)據(jù)是怎么來的,這個好幾年了該怎么調(diào)整
你好,老師,t3賬套已經(jīng)年結(jié),結(jié)果上一年的憑證中費用下的部門有錯誤想修改,數(shù)據(jù)無誤,直接反記賬反結(jié)賬就可以么?還需要重新做年結(jié)么?
下列說法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時,直接用藍字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會計科目沒有錯誤只是金額錯誤,也可以將正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,應(yīng)當用藍字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么