那么有借方余額的話,說明你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),這一邊是有這個(gè)留底的就是說,不需要繳稅,況且可以在后面抵扣的金額。
老師你好問一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我不太懂這個(gè)分錄是什么意思,你能給我解釋一下嗎?
老師 您好 我是建筑行業(yè) 我想咨詢一下 應(yīng)交稅費(fèi)下 已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅期初借方有余額是什么意思呢
老師,你好。我想問一下,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅余額在貸方,金額是負(fù)數(shù)。表示什么意思?
老師,我想問一下,如果沒有計(jì)提增值稅,直接用借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款,那么轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)一直有借方余額怎么辦呢
老師,我想問一下月末增值稅從應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅之后導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎么處理呢?
房開企業(yè)回遷房開具發(fā)票,是按成本開票還是同類房屋按平均售價(jià)開票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
什么是買單報(bào)關(guān)? 什么是1039報(bào)關(guān)?
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?