你好 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
支付給連云港市青年商會會員費(fèi)5000元,支付給非營利性組織的費(fèi)用可以所得稅扣除嗎
老師,員工報(bào)銷費(fèi)用,發(fā)票金額是1100,實(shí)際支付1069元,按哪個(gè)金額做賬呢?多開的金額怎么辦?普票
老師你好,賬務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)的那種公司都已經(jīng)注銷了還有影響嗎?
請問 對方開不出發(fā)票,給了張收據(jù),已打款給對方,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,如果沒有發(fā)票 這個(gè)預(yù)付賬款要怎么沖回平賬呢?
老師您好,我們屬于子公司與總公司在不同的城市,老師您好,請問銀業(yè)執(zhí)照老師您好,營業(yè)執(zhí)照辦理后,需要做稅務(wù)登記怎么做啊
自然人獨(dú)資和一人有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
氣死了,老板的親戚一根筋,非要按她的來,強(qiáng)勢怎么辦,我感覺我是對的
我公司17年全年工資21萬,發(fā)放八人,沒有殘疾人,請問殘保怎么算?
老板想把自己的車租給公司,都需要什么手續(xù)?
老師,24年做了一筆費(fèi)用,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在現(xiàn)這筆費(fèi)用需要做成固定資產(chǎn),請問25年的怎么來調(diào)整呢,謝謝
入當(dāng)期嗎,那么折舊從入賬次月折舊嗎
你好,是補(bǔ)入帳。 折舊從去年12月份開始補(bǔ)計(jì)提?
在12月份的賬里面做嗎,那么報(bào)表是不是也要重新更新申報(bào)了
你好,是做到現(xiàn)在,而不是去年12月份的賬里面?
麻煩老師給一下從12月份補(bǔ)計(jì)提的分錄,謝謝啦
你好 跨年補(bǔ)計(jì)提的分錄是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊 今年補(bǔ)計(jì)提的折舊分錄是,借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊
好的,謝謝老師,還有個(gè)問題啊,我們員工的工資不是按月發(fā)放,可能一兩個(gè)月沒有發(fā)放工資,在沒有發(fā)放工資的月份,個(gè)稅申報(bào)是按照應(yīng)發(fā)申報(bào)還是按照0申報(bào)
你好,在沒有發(fā)放工資的月份,個(gè)稅申報(bào)是按照應(yīng)發(fā)數(shù)申報(bào)
但是我問過12366,他說是按照員工工資實(shí)際到手的月份申報(bào)個(gè)稅
你好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制要求,應(yīng)當(dāng)按應(yīng)付金額申報(bào),而不是按實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)啊?
老師,12366說個(gè)稅申報(bào)按照收付實(shí)現(xiàn)制,是不是有政策規(guī)定
你好 我給你舉個(gè)例子 比如2月份應(yīng)付工資5000,實(shí)發(fā)0。3月份應(yīng)付工資5000,實(shí)發(fā)8000 如果你3月份申報(bào)2月份的時(shí)候,按0申報(bào),4月份申報(bào)3月份的時(shí)候按8000申報(bào) 那就會導(dǎo)致工資對應(yīng)的所屬期錯(cuò)誤了的?
之前有老師回答是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這個(gè)難道有爭議嗎
你好 我給你舉個(gè)例子 比如2月份應(yīng)付工資5000,實(shí)發(fā)0。3月份應(yīng)付工資5000,實(shí)發(fā)8000 如果你3月份申報(bào)2月份的時(shí)候,按0申報(bào),4月份申報(bào)3月份的時(shí)候按8000申報(bào) 那就會導(dǎo)致工資對應(yīng)的所屬期錯(cuò)誤了的? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
你說不發(fā)工資月份也按應(yīng)發(fā)工資來申報(bào),這個(gè)和之前老師回答的不一樣
你好,如果沒有發(fā)放就不申報(bào),那就會導(dǎo)致你之后申報(bào)的時(shí)候(按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)),工資對應(yīng)的所屬月份就不對啊??