你好,不超過12萬是不用匯算清繳,不是不納稅
不是說: 凡一次中獎收入不超過1萬元的,暫免征收個人所得稅;超過1萬元的,應(yīng)按稅法規(guī)定全額征收個人所得稅。 嗎?為什么這里900就要交稅?
個人所得稅 為什么說是不超過12萬不納稅,起征點(diǎn)五千,不應(yīng)該是六萬嗎
個稅為什么前面三個人人累計(jì)減除費(fèi)用是5000,而第四個人的累計(jì)減除費(fèi)用是40000,累計(jì)減除費(fèi)用是根據(jù)什么算的,還有個人說得稅不是按全年累計(jì)收入超過六萬才開始繳納的嗎,還是說個人所得稅超過起征點(diǎn)5000就開始繳納了
個稅工資起征點(diǎn)5000,不應(yīng)該是年收入不超過6萬不用交個稅,為什么說年收入不超過12萬不交個稅呢?
個人所得稅調(diào)整起征點(diǎn)為5000元后正率標(biāo)準(zhǔn),如右表所示,小亮的爸爸,上個月繳個人所得稅30元,小亮的爸爸個上個月稅后實(shí)際領(lǐng)了多少元錢?應(yīng)納稅部分不超過5000元稅率為3%,5000到12000不含5000,稅率為百分之十一萬二到兩千兩萬五不含12000稅率為百分之二十兩萬五千到三萬五千鹿晗25000稅率為25%
我公司轉(zhuǎn)貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報?
老師晚上好,請問一下我們公司200萬實(shí)體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應(yīng)收賬款多了200萬,這個賬怎么平
我們是代理,客戶在美團(tuán)或者飛豬下單,我們再去根據(jù)客戶下單去下單相應(yīng)的酒店,然后掙的是中間的差價,那進(jìn)項(xiàng)稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請教一個問題。我有一個代賬的商業(yè)管理公司,他是一個二房東,他把房子租過來以后,就轉(zhuǎn)租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)字發(fā)票開具,這個功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設(shè)稅,我怎么申報繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動跳出來,還是必須我親自填寫相關(guān)功能區(qū),自己另行 操作申報繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
老師,我今天對了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時間了
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
那是得交稅了吧
你好是的,平時就要交稅的