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老師,以前會計手工做賬待抵扣進項稅額用其它應(yīng)付款科目,現(xiàn)在年初我用財務(wù)軟件記賬能把科目改過來嗎?需要怎么改呢?

2021-03-05 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 10:48

同學(xué)你好,原來是計入其他應(yīng)付款的哪方了呢

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快賬用戶3998 追問 2021-03-05 10:52

購入進項稅記入了其他應(yīng)付款借方,抵扣記入了貸方

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齊紅老師 解答 2021-03-05 10:54

同學(xué)你好,現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費一待認證進項稅額 貸,其他應(yīng)付款 將沒有認證的金額轉(zhuǎn)出來

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同學(xué)你好,原來是計入其他應(yīng)付款的哪方了呢
2021-03-05
同學(xué)你錄的時候就按正確做賬去錄,財務(wù)報表會根據(jù)你應(yīng)收賬款的明細賬計算報表項目
2023-11-25
同學(xué),意思是以前的會計做報表的時候,把預(yù)付的借方余額填到報表的預(yù)收賬款里面了嗎
2023-04-29
你好,這個發(fā)票有認證抵扣嗎??
2023-04-26
去年的分錄調(diào)整為:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸銀行存款/其他應(yīng)付款。不用涉及以前年度損益科目。
2024-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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