你好同學,你可以將它轉(zhuǎn)人民幣記賬的同學,就是我們不記外幣的業(yè)務(wù);
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師,您好,有兩個問題想請教一下, 1)備用金年末盤查的時候發(fā)現(xiàn)賬上多于實際,這個時候差額是可計入營業(yè)外支出嗎?這樣的話是不是不能稅前扣除的? 2)應(yīng)收應(yīng)付賬款科目有設(shè)美金 到了年底,需要根據(jù)12.31的匯率做匯兌損益處理嗎? 老師有時間的話幫忙回答一下,非常感謝!
金蝶kis專業(yè)版,期末調(diào)匯出現(xiàn)“匯兌損益科目不能核算外幣”請問這種怎么處理
請問老師,公司是電商行業(yè),涉及外幣核算,期末應(yīng)收賬款有兩個幣種為原幣負數(shù)余額,期末結(jié)賬做匯兌損益時,用友軟件自動結(jié)平了每個外幣的對應(yīng)的人民幣,但出現(xiàn)圖片情況,導致結(jié)不了帳。用友u812.1版本
請問,新接手一家企業(yè)的外賬,用金蝶標準版根據(jù)企業(yè)科目余額表錄入了累計借貸方發(fā)生額與期末余額,試算平衡了,初始化顯示:損益類科目本年累計發(fā)生額與本年利潤科目的期初余額不相等。為什么會出現(xiàn)這種情況?該怎么處理?可以忽視嗎?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
在哪里做更改的
你好同學,你這邊做這個科目時就要用人民幣記賬同學。你需要去改原來的憑證,里面不能記外幣要記人民幣的
匯兌損益科目“財務(wù)費用-匯兌損益”這個科目是核算所有幣別,是這個影響的嗎?
你好同學,這個是的要選 人民幣
可是這個科目202012年也是勾選核算所有幣別的,期末能調(diào)匯的
你好同學,這個應(yīng)該是設(shè)置問題引起的, 我一般用的時候只選人民幣,后面就沒有問題的