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一般納稅人如何計算稅率費?計算公式是怎樣的?稅前抵扣的部分是怎樣算的?比如1月銷售額是300萬,當(dāng)月采購額(3%稅率的普票)有5萬,另有13%稅率的增值稅專票采購額100萬,如果計算1月應(yīng)付所得稅額?

2021-03-03 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-03 22:12

你好 一般納稅人 是當(dāng)月銷售收入的銷項稅-當(dāng)月認證的進項發(fā)票的進項稅-上期留底的增值稅進項稅 (留底是之前認證沒有抵扣完的進項) 要是大于0 交稅 要是小于0 不交稅 這時候的計算結(jié)果 就是留底了 抵扣是專票和部分普票 但是您所說的3%的普票 可能 不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-03-03 22:12

數(shù)字計算 稍等以下 下條發(fā) 碼字中

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齊紅老師 解答 2021-03-03 22:15

300,100如果是不含增值稅的話 假設(shè)是銷售行業(yè) 稅率13% 銷項300*0.13=39 進項100*0.13=13 假設(shè)普票不是交通費用的 不可以抵扣 本月就是39-13=26 繳納增值稅應(yīng)是26

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快賬用戶6388 追問 2021-03-03 23:05

為什么普票不是交通費用不可以抵扣?如果普票是含稅13%的增值稅普通發(fā)票呢?是用于購買員工福利的費用

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齊紅老師 解答 2021-03-04 06:51

不好意思,昨天睡了,看到晚了,普票不可以抵扣進項稅 交通費是因為2019年39號文的專門規(guī)定可以扣 普票除了交通費和農(nóng)產(chǎn)品免稅普票,其他都不可以抵扣進項稅,主要是政策不允許

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齊紅老師 解答 2021-03-04 06:52

購買福利的話,專票也不可以抵扣,增值稅條例規(guī)定的,需要進項稅額轉(zhuǎn)出,

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快賬用戶6388 追問 2021-03-04 13:03

老師,不好意思,還想問問,那普票不可以抵消進項稅,不是可以稅前抵扣嗎?我們這情況,稅前抵扣應(yīng)怎么算?繳納增值稅還是26嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-04 13:22

可以抵扣所得稅所得稅的話是普票也可以扣除 300減100減5 增值稅繳納還有附加稅,一般城市里是增值稅12% 利潤300-100-5-26*0.12大概191.88 看是否是小微 不是小微×25%大概47.97 是小微1月到目前利潤累計100萬內(nèi)5%,100萬到300萬10% 這樣算100*0.05+91.88*0.1大概14.188

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快賬用戶6388 追問 2021-03-04 14:02

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-03-04 14:14

客氣了 對您有幫助就好 實際業(yè)務(wù)可能考慮更多 這個根據(jù)目前有的條件計算

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你好 一般納稅人 是當(dāng)月銷售收入的銷項稅-當(dāng)月認證的進項發(fā)票的進項稅-上期留底的增值稅進項稅 (留底是之前認證沒有抵扣完的進項) 要是大于0 交稅 要是小于0 不交稅 這時候的計算結(jié)果 就是留底了 抵扣是專票和部分普票 但是您所說的3%的普票 可能 不可以抵扣
2021-03-03
對,前幾天的600和300都是不含稅的。
2021-08-13
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-24
同學(xué)你好 進項發(fā)票稅率沒有呀
2022-12-27
增值稅6500 -2000 消費稅50,000× 20% %2B5×2000×0.5÷10,000 增值稅%2B消費稅)/50,000
2023-09-19
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