你好 一月份應(yīng)該有盈利的 看累計數(shù)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的:期末余額 一年初余額的余額和利潤表中的營業(yè)利潤對不上,這個問題要怎么核對
老師,從這個資產(chǎn)負(fù)債表表,結(jié)合看水財務(wù)指標(biāo)表中利潤,能核對么?這月是負(fù)三萬多,看資產(chǎn)負(fù)債表的期初期末余額卻只是負(fù)一萬多?
老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計,期末余額比年初余額小了,是怎么回事?如何看懂資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,有這方面的視頻講解課嗎?
老師好,問一下,2021.12月有資產(chǎn)負(fù)債表,如果,2022.01月沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),是不是1月資產(chǎn)負(fù)債表的期初是2021.12月的期末余額?2022.01月的期末余額都是0,對嗎? 還有利潤表都是0,那1月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額怎么處理?
老師你好,我們公司的報表我有點沒看明白,1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表年未分配利潤年初數(shù)是589215.91,期末是536670.24,利潤表1-3月凈利潤是-52545.67,這個我是看的懂的,就是4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)是-116071.03,年初是589215.91,利潤表4-6月本年累計凈利潤-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)我看不太明白,感覺這個數(shù)字好像不對
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標(biāo)準(zhǔn),那這個要咋么處理
老師:金字塔邏輯, A子集團收3家個體戶酒店的管理費做為收入,合起來不超過500萬; B子集團收3家個體戶酒店的管理費做為收入,合起來不超過500萬;C子集團收3家個體戶酒店的管理費做為收入,合起來不超過500萬;母公司是以投資入股方式分得ABC子公司的分紅, 請問老師:這種稅務(wù)設(shè)計方案是最節(jié)稅的嗎?ABC及母公司也是可以單獨售賣的嗎?
請問老師就是那個科目余額表,我這個月有本期發(fā)生額填了,然后下個月的期末余額會不會累積下來就等于說我在八月份有一個問題發(fā)生額那期末余額是不是下個次月的時候就自動會把本機發(fā)生額過渡到期末余額期初余額是要體現(xiàn)嗎?
老師,公司自己的兩個賬戶轉(zhuǎn)款,備注寫什么啊
老師 我們租了老板的房子 非住宅 去稅務(wù)局代開發(fā)票 開出來的前比如說是一年1200元 出的房產(chǎn)稅土地稅的發(fā)票都是誰的名字抬頭的呢
出口報關(guān)單上的境內(nèi)收發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位怎么填? A是外貿(mào)公司,境內(nèi)收發(fā)貨人填的A,生產(chǎn)銷售單位填B嗎?還是倆都填A(yù)
生產(chǎn)型企業(yè)免抵退,出口對應(yīng)的進(jìn)項稅額加計抵減的稅額有2個月沒調(diào)減,可以調(diào)減在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期嗎?有風(fēng)險嗎
關(guān)于海關(guān)報關(guān)單,我們是出售給美國客戶,然后貿(mào)易國是美國,抵運國中國,指運港中國境內(nèi),貨代只能提供貨物收據(jù),沒有提單,這樣可以嗎
請問洗面奶10元一瓶,買2瓶送一瓶,怎么開發(fā)票呢,我可以直接開洗面奶,數(shù)量3,金額20嗎?還是需要折扣那些
老師,請問一下,公司申請高企,專利呀,軟著這些都是買的,那我研發(fā)費用這一塊應(yīng)該怎么弄呀。研發(fā)費用比例有好多哇
謝謝,資產(chǎn)負(fù)債表看的是累計的呀?
資產(chǎn)負(fù)債表是時點數(shù)? ? ? 看利潤表的累計數(shù)
老師,2019年,我們是新成立的公司是認(rèn)繳的,所以當(dāng)時也從0開始業(yè)務(wù)每筆開支都記入 :其他應(yīng)付款 ,當(dāng)時是89萬,我們就沒再投錢,在這個數(shù)里云運轉(zhuǎn),現(xiàn)在的利潤有68萬,當(dāng)然也很多欠數(shù),請問有收到款可以分紅了嗎?有兩個股東的,然后,這筆其他應(yīng)付款,。要平掉的嗎,還是一直掛著那就好~
如果是投資款的話 應(yīng)該 借銀行存款? 貸實收資本的? ? ?? 分紅跟欠款沒有關(guān)系的? ?(賬上有利潤? ?除了計提法定盈余公積和章程規(guī)定的盈余金外? 可以分紅的) 確定是 投資款的話? ? ?其他應(yīng)付款? 轉(zhuǎn)到實收資本? ??
老師是的,是投資的,當(dāng)時開業(yè)還轉(zhuǎn)讓百分之三十給另一個股東,30萬的轉(zhuǎn)讓金,當(dāng)時我問到其他老師說股權(quán)轉(zhuǎn)讓不用記賬的是公司章程的事,當(dāng)時也有那個轉(zhuǎn)讓協(xié)議,只是后面沒有去工商變更,但是有一份他們手指印的協(xié)議。我一直心里覺得30萬得分錄體現(xiàn)吧?請問怎么入賬,其中應(yīng)其他應(yīng)付款里有30萬是另一股東的
盡量體現(xiàn)一下 根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議入賬,會計分錄: 借:實收資本--原股東 貸:實收資本--新股東 以上 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款沒通過公司賬戶。 如果通過公司賬戶,會計分錄: (1)新股東交款時 借:現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:其他應(yīng)付款--代收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 (2)支付原股東 借:其他應(yīng)付款--代收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 現(xiàn)在的話 ? 借其他應(yīng)付款-新股東 貸實收資本-新股東
老師,一開業(yè)公司是從零開始的,未開業(yè)時新股東轉(zhuǎn)了300,000給了原股東,都是私戶,剛開業(yè)的時候第一月的其他應(yīng)付款(也就是原股東支出,公司小,原股東一人在運轉(zhuǎn))第一個月也才有20多萬,直到半年后才有上面資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的那個數(shù)89萬多,所以如果是用第一種方法原股東那個錢是不是要減掉新股東的300,000是呢!怎么記賬呢?才借貸平衡
是沒通過私戶的,用你的第二種方 法可以嗎?
沒通過公戶的
建議? ?其他應(yīng)付款? 轉(zhuǎn)到對應(yīng)的實收資本
老師,我就是想問那個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,怎做分錄?謝謝
借其他應(yīng)付款 貸實收資本
實收資本中要體現(xiàn)西股東的投資款么?
怎么體現(xiàn)兩股東的投資款
實收資本以股東的名字 作為明細(xì)科目即可