你好,紅包需要和工資合并計算個稅的
老師,給員工發(fā)紅包,怎么做賬呢
老師,年底發(fā)放給員工的紅包怎么做賬了
你好老師,年底公司給員工發(fā)的紅包,記入什么費用
中秋節(jié)發(fā)放給員工的中秋紅包,沒有發(fā)票這個怎么做賬
老師 過年給員工發(fā)紅包,這個怎么做賬呢
老師您好,請問我們公司剛成立工會,具體工會都有什么業(yè)務?應該怎么樣去處理賬務。我們是一般納稅人煤炭銷售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應該是10多個
酒店周轉材料攤銷,我先入賬時直接攤銷50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實際工作中,小單位需要備用金,一般通過什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費 沒有按期攤銷 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來款項嗎
現(xiàn)金支票不能背書轉讓是嗎
請問甲方代付的農(nóng)民工工資這個怎么做成本?。渴且獑柤追揭裁礀|西還是需要再問勞務公司要成本票???
老師上午好!我們公司是苗木專業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個人給我們公司打款,備注寫苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個月給員工支付1600的社保費,銀行支付給個人,并備注社保費,存在那些風險呢
高新企業(yè)加計扣除金額如何計算?
我是計入工資合并個稅的,現(xiàn)在是把紅包單獨先發(fā)了,現(xiàn)在發(fā)的時候怎么做賬,后面發(fā)放工資的時候怎么做賬了
和發(fā)工資一樣 都是計入應付職工薪酬的
我現(xiàn)在發(fā)放2000,借:管理費用-福利費 2000 貸:應付職工薪酬-福利費 2000 但是這個2000計入工資時,也要做借管理費用-福利費2000,貸:應付職工薪酬2000,不是重了嗎
你既然發(fā)放的時候計提了。就不用計入工資的時候再做一遍了
那計入工資的時候這個2000怎么做了,不然不平噠
不用單獨計入福利費,就全部計入工資就行
這個發(fā)放的紅包計入應付職工薪酬-福利費福利費還是應付職工薪酬-工資
直接計入工資里面就行
那就是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
老師,這種福利為什么不是做進管理費用-福利費了
這種紅包性質的獎勵實質上就是類似于獎金性質,所以一般都直接計入到工資里了。